2014蓬江區(qū)委組織部決算信息公開

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      2014年度蓬江區(qū)委組織部部門決算

       

      目    錄

       

      第一部分  部門基本概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門基本情況

      三、 決算年度的主要工作情況

      第二部分  2014年部門決算說明

      一、收入決算說明

      二、支出決算說明

      三、“三公”支出說明

      第三部分  2014部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

           五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

             六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表


      第一部分 部門基本概況

       

      一、部門主要職能

      區(qū)委組織部職能

      (一)貫徹執(zhí)行黨中央的組織工作路線、方針、政策和上級有關(guān)組織工作的決定;擬訂我區(qū)有關(guān)組織、干部工作的政策、規(guī)定,黨員、干部管理規(guī)劃,人才工作的政策和措施,并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)相關(guān)人才政策的落實(shí)。

      (二)研究和指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè);研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見;負(fù)責(zé)黨員的教育、管理和發(fā)展工作;指導(dǎo)黨組織換屆選舉,提出加強(qiáng)黨的組織、思想、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議;承擔(dān)全區(qū)黨費(fèi)的收繳、使用和管理等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)和黨員遠(yuǎn)程教育工作。

      (三)貫徹落實(shí)區(qū)委關(guān)于直屬機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)的工作意見、批示;按規(guī)定權(quán)限審批直屬機(jī)關(guān)黨的組織設(shè)置;做好機(jī)關(guān)黨員的教育管理工作和發(fā)展黨員工作。

      (四)負(fù)責(zé)區(qū)黨代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作,組織協(xié)調(diào)辦理黨代表提案、建議和答復(fù)黨代表質(zhì)詢、詢問工作。

      (五)負(fù)責(zé)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的管理工作。對鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直部門領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、配備、調(diào)整等工作提出意見和建議,辦理區(qū)管干部的任免、工資福利、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);研究制訂加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)的措施;承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負(fù)責(zé)選拔培養(yǎng)青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部等工作。

      (六)指導(dǎo)我區(qū)黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂組織、干部人事工作的重要制度。

      (七)負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)管干部和干部選拔任用工作。受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部的問題;督辦或直接辦理違反干部選拔任用工作制度的案件;負(fù)責(zé)區(qū)管干部出國(境)政審工作。

      (八)制訂干部教育工作規(guī)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)籌全區(qū)的干部培訓(xùn)工作,組織區(qū)管干部、后備干部和中青年干部的培訓(xùn)。

      (九)選派和管理掛職鍛煉干部。

      (十)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)老干部工作的方針、政策,研究制訂具體落實(shí)辦法;擬定我區(qū)老干部工作政策,落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇和相關(guān)保障機(jī)制。

      (十一)負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部黨支部的建設(shè)和思想政治工作;組織老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動,做好老干部的相關(guān)管理和服務(wù)工作。

      (十二)承辦區(qū)委和市委組織部、市直屬機(jī)關(guān)工作委員會、市委老干部局交辦的其他事項(xiàng)。

      區(qū)編辦職能

      (十三)貫徹執(zhí)行中央、省和市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)工作部署和要求,統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

      (十四)擬訂區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,審核區(qū)直黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各部門的行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

      (十五)管理區(qū)直黨政群機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),制訂省、市下達(dá)我區(qū)的行政編制及專項(xiàng)編制的分配方案。

      (十六)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各工作部門的職能配置、調(diào)整,協(xié)調(diào)區(qū)委工作部門和區(qū)政府工作部門之間以及各工作部門與各鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)分工。

      (十七)審核區(qū)級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人(主持人)的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

      (十八)擬訂區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,并組織實(shí)施。

      (十九)監(jiān)督檢查區(qū)級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、區(qū)直機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

      (二十)負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理工作。

      (二十一)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會和市機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

      區(qū)“兩新”組織黨工委職能

      (二十二)在本區(qū)“兩新”組織中宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),制定全區(qū)“兩新”組織黨建工作規(guī)劃、意見等。

      (二十三)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直有關(guān)部門做好在“兩新”組織中組建黨組織工作;指導(dǎo)、督促和檢查各單位開展“兩新”組織黨建工作的情況,及時(shí)掌握本區(qū)“兩新”組織黨建工作情況。

      (二十四)指導(dǎo)“兩新”組織中的黨組織統(tǒng)籌推進(jìn)黨、工、青、婦基層組織建設(shè),發(fā)揮黨群組織作用,積極協(xié)調(diào)勞資關(guān)系、密切黨群關(guān)系,擴(kuò)大黨的群眾基礎(chǔ)。

      (二十五)指導(dǎo)“兩新”組織黨組織抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)特別是流動黨員的教育管理;指導(dǎo)抓好發(fā)展黨員工作,壯大“兩新”組織黨員隊(duì)伍。

      (二十六)指導(dǎo)黨組織根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理實(shí)際開展黨的活動,確保生產(chǎn)經(jīng)營與黨建工作“雙贏”,為“兩新”組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務(wù)。

      (二十七)指導(dǎo)黨組織和黨員支持企業(yè)法人、經(jīng)營管理者依規(guī)守法經(jīng)營,搭建黨委、政府與“兩新”組織之間的橋梁和紐帶,及時(shí)反映“兩新”組織的愿望和要求,為它們的發(fā)展壯大出謀劃策。

      (二十八)做好本區(qū)“兩新”組織黨建工作的推優(yōu)評先工作,對基層黨組織和黨員中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法進(jìn)行宣傳、推廣和交流。

      二、部門基本情況

      區(qū)委組織部納入部門決算編制行政單位5個(gè),包括:區(qū)委組織部、區(qū)編辦、區(qū)委老干部局、區(qū)“兩新”組織黨工委、區(qū)直機(jī)關(guān)工委。

      區(qū)委組織部、區(qū)編辦、區(qū)委老干部局、區(qū)“兩新”組織黨工委、區(qū)直機(jī)關(guān)工委合共編制數(shù)27人,實(shí)有22人,退休2人。

      三、決算年度的主要工作情況

      2014年,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的指導(dǎo)下,區(qū)委組織部按照年初總體工作部署,圍繞中心大局,堅(jiān)持真抓實(shí)干,推動各項(xiàng)工作取得新成效。

      一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),打造我區(qū)高素質(zhì)執(zhí)政骨干隊(duì)伍;二是深入開展群眾路線教育實(shí)踐活動,夯實(shí)基層組織基礎(chǔ);三是拓寬黨管人才渠道,推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè);四是落實(shí)四項(xiàng)工作制度,積極推動老干部工作上新水平;五是穩(wěn)妥推進(jìn)行政體制改革,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分  2014年部門決算說明

      一、收入決算說明

      2014年收入決算989.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入989.79萬元。

      二、支出決算說明

      2014年支出決算942.935萬元,其中:財(cái)政撥款支出942.93萬元。

      2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出349.96萬元,占37%,其中:工資福利支出234.35萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.79萬元,商品和服務(wù)支出627.26萬元,其他資本性支出等支出23.54萬元;項(xiàng)目支出決算592.97萬元,占63%。

      三、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

      2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.27萬元,具體情況如下:

      1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.95萬元,主要包括:公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.95萬元,平均每輛1.74萬元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬元,主要用于公務(wù)接待。

       

       

       

      第三部分    2014年蓬江區(qū)委組織部部門決算表

          表一:

      收入支出決算總表

      部門:

       

       

       

       

      位:萬元

       收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      989.79 

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

      885.69 

      二、上級補(bǔ)助收入

      2

       

      二、外交支出

      30

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      31

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      33

       

      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      36

      16.32 

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      37

       2.88

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      41

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      46

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

      38.04 

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      48

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      49

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      50

       

       

      23

       

       

      51

       

      本年收入合計(jì)

      24

      989.79 

      本年支出合計(jì)

      52

       942.93

               用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      25

       

                      結(jié)余分配

      53

       

               年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

      14.22 

                      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

      61.08

       

      27

       

       

      55

       

      合計(jì)

      28

      1004.01 

      合計(jì)

      56

      1004.01

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

       

      表二:

      收入決算表

       

      部門:

       

       

       

       

       

       

      單位: 

      萬元

       

      項(xiàng)    目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

       

      合計(jì)

      989.79 

      989.79 

       

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      883.35

      883.35

       

       

       

       

       

       

      20132

      組織事務(wù)

      883.35

      883.35

       

       

       

       

       

       

      2013201

      行政運(yùn)行

      290.38

      290.38

       

       

       

       

       

       

      2013202

      一般行政管理事務(wù)

      592.97

      592.97

       

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      49.2

      49.2

       

       

       

       

       

       

      21301

      農(nóng)業(yè)

      49.2

      49.2

       

       

       

       

       

       

      2130152

        對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助

      49.2

      49.2

       

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      38.04

      38.04

       

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      38.04

      38.04

       

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      33.81

      33.81

       

       

       

       

       

       

      2210203

        購房補(bǔ)貼

      4.23

      4.23

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      表三:

       

      支出決算表

       

      部門:

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項(xiàng)    目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       

      合計(jì)

      942.93 

      349.96 

      592.97 

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      885.69

      292.72

      592.97

       

       

       

       

      20132

      組織事務(wù)

      885.69

      292.72

      592.97

       

       

       

       

      2013201

        行政運(yùn)行

      292.72

      292.72

       

       

       

       

       

      2013202

        一般行政管理事務(wù)

      592.97

       

      592.97

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      16.32

      16.32

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      2.88

      2.88

       

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      38.04

      38.04

       

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      38.04

      38.04

       

       

       

       

       

      2210201

        住房公積金

      33.81

      33.81

       

       

       

       

       

      2210203

        購房補(bǔ)貼

      4.23

      4.23

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

       

       

       
       
                

       

       

       

      表四:

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      部門:

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項(xiàng)    目

      行次

      金額

      項(xiàng)    目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      989.79 

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      885.69 

      885.69 

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      16.32 

      16.32 

       

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      38

       2.88

       2.88

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      43

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      38.04 

      38.04 

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國債還本付息支出

      50

       

       

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      51

       

       

       

       

      23

       

       

      52

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      24

      989.79 

      本年支出合計(jì)

      53

      942.93 

       942.93

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      14.22 

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

      61.08 

      61.08

       

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

       

       

      55

       

       

       

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       

       

      56

       

       

       

       

      28

       

       

      57

       

       

       

      合計(jì)

      29

      1004.01 

      合計(jì)

      58

      1004.01 

       1004.01

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

       

      表五:

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       

      部門:

       

       

       

      單位:萬元

       

      項(xiàng)    

      本年支出合計(jì)

      基本支出 

      項(xiàng)目支出

       

      功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計(jì)

      942.93 

      349.96 

      592.97 

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      885.69

      292.72

      592.97

       

      20132

      組織事務(wù)

      885.69

      292.72

      592.97

       

      2013201

        行政運(yùn)行

      292.72

      292.72

       

       

      2013202

        一般行政管理事務(wù)

      592.97

       

      592.97

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      16.32

      16.32

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      16.32

      16.32

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      2.88

      2.88

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      2.88

      2.88

       

       

      2100501

        行政單位醫(yī)療

      2.88

      2.88

       

       

      221

      住房保障支出

      38.04

      38.04

       

       

      22102

      住房改革支出

      38.04

      38.04

       

       

      2210201

        住房公積金

      33.81

      33.81

       

       

      2210203

        購房補(bǔ)貼

      4.23

      4.23

       

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

       

      表六:

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      部門:

       

       

       

       

      單位:萬元

      合計(jì)

      因公出國(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
                 購置費(fèi)

      公務(wù)用車
                 運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

       7.27

       0

       6.95

       0

       6.95

       0.33

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      相關(guān)附件:

      蓬江區(qū)委組織部

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