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蓬江區(qū)委組織部2016年度部門決算公開
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2016年中共江門市蓬江區(qū)委組織部
部門決算公開
目 錄
第一部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部概況
(一)部門主要職責(zé)
中共江門市蓬江區(qū)委組織部是主管組織工作的職能部門。主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨中央的組織工作路線、方針、政策和上級有關(guān)組織工作的決定;擬訂我區(qū)有關(guān)組織、干部工作的政策、規(guī)定,黨員、干部管理規(guī)劃,人才工作的政策和措施,并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)相關(guān)人才政策的落實(shí)。
(二)研究和指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè);研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見;負(fù)責(zé)黨員的教育、管理和發(fā)展工作;指導(dǎo)黨組織換屆選舉,提出加強(qiáng)黨的組織、思想、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議;承擔(dān)全區(qū)黨費(fèi)的收繳、使用和管理等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)和黨員遠(yuǎn)程教育工作。
(三)貫徹落實(shí)區(qū)委關(guān)于直屬機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)的工作意見、批示;按規(guī)定權(quán)限審批直屬機(jī)關(guān)黨的組織設(shè)置;做好機(jī)關(guān)黨員的教育管理工作和發(fā)展黨員工作。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)黨代表的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作,組織協(xié)調(diào)辦理黨代表提案、建議和答復(fù)黨代表質(zhì)詢、詢問工作。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的管理工作。對鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直部門領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、配備、調(diào)整等工作提出意見和建議,辦理區(qū)管干部的任免、工資福利、退(離)休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);研究制訂加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)的措施;承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜;負(fù)責(zé)選拔培養(yǎng)青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部等工作。
(六)指導(dǎo)我區(qū)黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂組織、干部人事工作的重要制度。
(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)管干部和干部選拔任用工作。受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部的問題;督辦或直接辦理違反干部選拔任用工作制度的案件;負(fù)責(zé)區(qū)管干部出國(境)政審工作。
(八)制訂干部教育工作規(guī)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)籌全區(qū)的干部培訓(xùn)工作,組織區(qū)管干部、后備干部和中青年干部的培訓(xùn)。
(九)選派和管理掛職鍛煉干部。
(十)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)老干部工作的方針、政策,研究制訂具體落實(shí)辦法;擬定我區(qū)老干部工作政策,落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇和相關(guān)保障機(jī)制。
(十一)負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部黨支部的建設(shè)和思想政治工作;組織老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動(dòng),做好老干部的相關(guān)管理和服務(wù)工作。
(十二)承辦區(qū)委和市委組織部、市直屬機(jī)關(guān)工作委員會、市委老干部局交辦的其他事項(xiàng)。
(十三)貫徹執(zhí)行中央、省和市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)工作部署和要求,統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
(十四)擬訂區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,審核區(qū)直黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各部門的行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(十五)管理區(qū)直黨政群機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),制訂省、市下達(dá)我區(qū)的行政編制及專項(xiàng)編制的分配方案。
(十六)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各工作部門的職能配置、調(diào)整,協(xié)調(diào)區(qū)委工作部門和區(qū)政府工作部門之間以及各工作部門與各鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)分工。
(十七)審核區(qū)級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人(主持人)的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。
(十八)擬訂區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,并組織實(shí)施。
(十九)監(jiān)督檢查區(qū)級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、區(qū)直機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
(二十)負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理工作。
(二十一)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會和市機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二十二)在本區(qū)“兩新”組織中宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),制定全區(qū)“兩新”黨建工作規(guī)劃、意見等。
(二十三)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直有關(guān)部門做好在“兩新”組織中組建黨組織工作;指導(dǎo)、督促和檢查各單位開展“兩新”組織黨建工作的情況,及時(shí)掌握本區(qū)“兩新”組織黨建工作情況。
(二十四)指導(dǎo)“兩新”組織中的黨組織統(tǒng)籌推進(jìn)黨、工、青、婦基層組織建設(shè),發(fā)揮黨群組織作用,積極協(xié)調(diào)勞資關(guān)系、密切黨群關(guān)系,擴(kuò)大黨的群眾基礎(chǔ)。
(二十五)指導(dǎo)“兩新”組織黨組織抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)特別是流動(dòng)黨員的教育管理;指導(dǎo)抓好發(fā)展黨員工作,壯大“兩新”組織黨員隊(duì)伍。
(二十六)指導(dǎo)黨組織根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理實(shí)際開展黨的活動(dòng),確保生產(chǎn)經(jīng)營與黨建工作“雙贏”,為“兩新”組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定服務(wù)。
(二十七)指導(dǎo)黨組織和黨員支持企業(yè)法人、經(jīng)營管理者依規(guī)守法經(jīng)營,搭建黨委政府與“兩新”組織之間的橋梁紐帶,及時(shí)反映“兩新”組織的愿望和要求,為它們的發(fā)展壯大出謀劃策。
(二十八)做好本區(qū)“兩新”組織黨建工作的推優(yōu)評先工作,對基層黨組織和黨員中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法進(jìn)行宣傳、推廣和交流。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門(中共江門市蓬江區(qū)委組織部)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),沒有下屬單位。
第二部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算表
詳見附件。
第三部分 中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度總收入1514.04萬元,其中本年收入1514.04萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1472.92萬元,比上年決算數(shù)增加382.94萬元,增長35.13 %。主要原因:工作任務(wù)增加。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度總支出1514.04萬元,其中本年支出1508.92萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1361.57萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、其他組織事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加421.65萬元,增長44.86%,主要原因是工作任務(wù)增加。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出31.13萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休,比上年決算數(shù)增加12.95萬元,增長71.23%,主要原因是增加退休人員。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出3.42萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.42萬元,增長14%,主要原因是人員增加。
4. 農(nóng)林水(類)支出59.84萬元,主要支出項(xiàng)目有對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助,比上年決算數(shù)減少25.76萬元,下降30.09%,主要原因是高校畢業(yè)生到基層任職人數(shù)減少。
5. 住房保障(類)支出52.95萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金和住房補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)增加7.72萬元,增長17.06%,主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1508.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1508.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加59.07萬元,增長4.18%;主要原因是工作任務(wù)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 1508.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1508.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加95.07萬元,增長6.72%;主要原因是工作任務(wù)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)1361.57萬元,主要用于組織事務(wù);社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)31.13萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)3.42萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)59.84萬元,主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助;住房保障(類)住房改革支出(款)
52.95萬元,主要用于住房公積金和住房補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共江門市蓬江區(qū)委組織部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.04萬元,完成預(yù)算19萬元的21.26%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.04萬元,完成預(yù)算16萬元的25.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算3萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.02萬元,下降20.16 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.49萬元,下降10.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.52萬元,下降100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是減少公務(wù)車輛使用;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.04萬元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于機(jī)要。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.71萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加9.65萬元,增長18.54%。主要原因是:工作任務(wù)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額40.39萬元,其中:政府采購貨物支出40.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度,本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件: