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      2015年度蓬江區(qū)檔案局部門預(yù)算

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      目    錄

        第一部分  部門基本概況
      一、部門主要職能
      二、部門基本情況
      三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

        第二部分  2015年部門預(yù)算說明
      一、收入預(yù)算情況說明
      二、支出預(yù)算情況說明
      三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

        第三部分   2015年部門預(yù)算表
      一、收支預(yù)算總表
      二、公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
      三、公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表
      四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表

        
      第一部分 部門基本概況

        一、部門主要職能
        負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)制訂并組織實施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范;監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作;收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案,對所保存的檔案進行科學(xué)的整理和保管,并做好檔案利用服務(wù)工作;建立電子文檔數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)檔案信息化;建設(shè)檔案信息網(wǎng)站,運用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會公眾提供檔案信息資源;開展公開現(xiàn)行文件查詢服務(wù)工作;公布開放檔案,編輯出版檔案史料及信息,參與本市史志的編修工作;開發(fā)檔案信息資源,為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項工作服務(wù);負(fù)責(zé)地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室文件資料的歸檔工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室交辦的其他事項。
        二、部門基本情況
        蓬江區(qū)檔案局編制人數(shù)5人,實有2人。
        三、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
        完成檔案館庫房配置工程建設(shè)及檔案基本建設(shè)事務(wù)工作。


        第二部分  2015年部門預(yù)算說明

        一、2015年收入預(yù)算情況說明
        蓬江區(qū)檔案局收入預(yù)算227.41萬元,其中:公共財政預(yù)算收入227.41萬元。
        二、2015年支出預(yù)算情況說明
        (一)支出總體情況
        蓬江區(qū)檔案局(含下屬單位)支出預(yù)算227.41萬元。按支出預(yù)算的功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出227.41萬元。
       ?。ǘ┕藏斦A(yù)算和基金預(yù)算支出情況
        蓬江區(qū)檔案局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共227.41萬元。其中:
        基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)12萬元。
        項目支出預(yù)算215.41 萬元,主要支出項目有檔案局輔助人員經(jīng)費1.6萬元,地方志5萬元,地志輔助人員經(jīng)費16.8萬元,檔案館庫房配置資金192.01萬元。
        三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
        蓬江區(qū)檔案局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計2萬元。其中公務(wù)接待費支出2萬元。


         第三部分    2015年蓬江區(qū)檔案局部門預(yù)算表

      表一 2015年收支預(yù)算總表(含下屬單位)


      單位名稱:蓬江區(qū)檔案局

       

      金額單位:萬元

      收入項目

      預(yù)算數(shù)

      預(yù)算支出科目

      預(yù)算數(shù)

      一、財政撥款收入

      227.41

      一般公共服務(wù)支出(類級科目)

      227.41

      二、財政專戶管理資金收入

       

       

       

      三、上級補助收入

       

      二、社會保障和就業(yè)支出

       

      四、事業(yè)收入

       

      行政事業(yè)單位離退休

       

      五、附屬單位上繳款收入

       

      三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

       

      六、其他收入

       

      醫(yī)療保障

       

       

       

      四、住房保障支出

       

       

       

      住房改革支出

       

       

       

      五、公共安全

       

       

       

       

       

      本年收入合計

      227.41

      本年支出合計

      227.41

      七、用事業(yè)基金彌補收支差額

       

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

      八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

       

       

       

      收入合計

      227.41

      支出合計

      227.41


      表二 2015年公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表(含下屬單位)


      單位名稱:

      蓬江區(qū)檔案局

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      預(yù)算科目

      合計

      公共財政預(yù)算撥款

      基金預(yù)算
                 撥款

       

      合計

      12.00

      12.00

       

      201

      一般公共服務(wù)支出(類級科目)

      12.00

      12.00

       

      20126

      檔案事務(wù)

      12.00

      12.00

       

      2012601

      行政運行

      12.00

      12.00

       


      表三 2015年公共財政預(yù)算及基金預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表(含下屬單位)

      單位名稱:

      蓬江區(qū)檔案局

       

      金額單位:萬元

      科目編碼

      預(yù)算科目

      合計

      公共財政預(yù)算撥款

      基金預(yù)算
                 撥款

       

      合計

      215.41

      215.41

       

      201

      一般公共服務(wù)支出(類級科目)

      215.41

      215.41

       

      20126

      檔案事務(wù)

      215.41

      215.41

       

      2012602

      一般行政管理事務(wù)

      215.41

      215.41

       


      表四 2015年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表(含下屬單位)

      單位名稱:蓬江區(qū)檔案局

      金額單位:萬元

           

      本年預(yù)算數(shù)

      合計

      2

      1、因公出國(境)費用

       

      2、公務(wù)接待費

      2.00

      3、公務(wù)用車費

       

      其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

       

            (2)公務(wù)用車購置

       

          注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
                     (1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
                     (2)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
                     (3)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

       

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