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2016年度蓬江區(qū)人民政府辦公室部門決算公開
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目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室是負(fù)責(zé)蓬江區(qū)委、區(qū)政府工作的職能部門。主要職責(zé):
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策,檢查、督促和跟蹤區(qū)委、區(qū)人民政府決議、決定和重要工作部署以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
?。ǘ└鶕?jù)區(qū)委、區(qū)人民政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
?。ㄈ┢鸩荨秴^(qū)委工作報(bào)告》和《區(qū)人民政府工作報(bào)告》。
(四)負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室的印鑒管理。
?。ㄎ澹┦占⒕庉?、報(bào)送市委、市人民政府和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目資料的收集、整理、匯總及協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)城建事務(wù)的綜合、協(xié)調(diào)、跟蹤工作。
(七)負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府的相關(guān)會務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府重大活動的組織安排;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室日常行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、財(cái)物管理等工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞;負(fù)責(zé)密碼保密。
?。ň牛┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全區(qū)保密工作,開展保密宣傳教育,組織保密檢查,查處失泄密事件,做好保密技術(shù)工作。
?。ㄊ﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由區(qū)委、區(qū)人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府政務(wù)值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。
(十一)指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)區(qū)人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償;承擔(dān)規(guī)范性文件審查、備案及報(bào)送工作;組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查;組織辦理區(qū)人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。
?。ㄊ┨幚砣罕妬硇艁黼?,接待群眾來訪。
?。ㄊ模┙M織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查全區(qū)開展反走私工作;會同有關(guān)部門查處走私大案要案。
?。ㄊ澹┞?lián)系和指導(dǎo)全區(qū)各單位黨政辦公室工作。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)人民政府以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)和市委、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門(江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室(本級)和下屬0個(gè)預(yù)算單位, 本部門沒有下屬下單位。
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算表
部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 (詳見附表:江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度部門決算表)
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第三部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度總收入4318.13萬元,其中本年收入3925.60萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入3925.60 萬元,比上年決算數(shù)增加30.33萬元,增長0.78%。主要原因:增加?xùn)艖魠^(qū)改造安居工程資金。2.上級補(bǔ)助收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:本年無上級補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:本年無事業(yè)收入。
4.經(jīng)營收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:本年無經(jīng)營收入。
5.其他收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:本年無其他收入。
6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余392.53萬元,比上年決算數(shù)增加26.30萬元。主要原因:增加緝私辦案補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度總支出4318.13萬元,其中本年支出3723.34萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出3099.08萬元,主要支出項(xiàng)目有:人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、區(qū)政府工作經(jīng)費(fèi)、邑門式工作經(jīng)費(fèi)等支出,比上年決算數(shù)增加88.62萬元,增長2.94%,主要原因是增加邑門辦工作經(jīng)費(fèi)支出。
2. 國防支出0萬元,比上年決算數(shù)減少10.00萬元,下降100%,主要原因是本年無發(fā)生國防支出。
3. 公共安全支出16.53萬元元,主要支出項(xiàng)目有保密機(jī)要專項(xiàng)支出,比上年決算數(shù)增加9.97萬元,增長151.98%,主要原因是增加保密機(jī)要機(jī)房設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出142.17萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加9.30萬元,增長7.00%,主要原因是人員變動增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150.30萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加31.74萬元,增長26.77%,主要原因是人員變動增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。
6. 農(nóng)林水支出0萬元,比上年決算數(shù)減少3.23萬元,下降100.00%,主要原因是本年無政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。
7. 住房保障支出178.85萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,比上年決算數(shù)增加39.11萬元,增長27.99%,主要原因是人員變動增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。
8. 其他支出136.41萬元,主要支出項(xiàng)目有消防特勤大隊(duì)建設(shè)資金等,比上年決算數(shù)減少311.14萬元,下降69.52%,主要原因是減少“三舊”專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)支出。
9. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余594.79萬元,比上年決算數(shù)增加202.26萬元。主要原因:增加?xùn)艖魠^(qū)改造安居工程資金。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 3925.60萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3925.60萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加474.69萬元,增長13.76 %;主要原因是增加緝私辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、柵戶區(qū)改造安居工程資金等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%;本年度沒有政府性基金收入。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 3667.86萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3667.86萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加216.95萬元,增長6.29 %;主要原因是增加醫(yī)療費(fèi)、住房保障經(jīng)費(fèi)等支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降0%;本年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
分功能科目看:
1、一般公共服務(wù)支出3043.60萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、區(qū)政府工作經(jīng)費(fèi)、邑門式工作經(jīng)費(fèi)等支出。
2. 公共安全支出16.53萬元,主要用于保密機(jī)要機(jī)房設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出142.17萬元,主要用于行政單位
退休人員退休費(fèi)支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150.30萬元,主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。
5. 住房保障支出491.85萬元,主要用于住房公積金、住房補(bǔ)貼支出。
6. 其他支出136.41萬元,主要用于項(xiàng)目有消防特勤大隊(duì)建設(shè)資金等。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為149.31 萬元,完成預(yù)算236.50萬元的63.13%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 66.19萬元,完成預(yù)算131.50萬元的50.33%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 67.88萬元,完成預(yù)算70.00萬元的96.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 15.25萬元,完成預(yù)算35.00萬元的50.83 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少195.52萬元,下降56.70 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少128.68萬元,下降66.03%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少58.44萬元,下降46.26 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.40萬元,下降35.51%。因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制因公出國(境)開支;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是本年度無發(fā)生車輛購置費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)66.19萬元,占44.33 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 67.88萬元,占45.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出 15.25萬元,占10.21%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出66.19萬元。全年使用財(cái)政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府辦機(jī)關(guān)單位出國(境)團(tuán)組 8 個(gè)、累計(jì)85人次。開支內(nèi)容包括:(1)赴港澳招商活動費(fèi)用支出42.41萬元,主要用于赴港澳參加招商投資推介會及拜會社團(tuán)活動費(fèi)用支出;(2)招商出訪支出21.79萬元,主要用于赴馬來西亞、印尼、澳大利亞招商經(jīng)貿(mào)洽談及美國硅谷創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新推介支出;(3)商貿(mào)活動交流1.99萬元,主要用于赴臺灣商貿(mào)活動交流。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.88萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出67.88萬元,2016年區(qū)委、區(qū)政府辦單位公務(wù)用車保有量為 33 輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.25萬元,主要用于招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2016年區(qū)委、區(qū)政府辦單位共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè),來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待152次,接待人數(shù)共1520人。主要包括招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.14萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少22.36萬元,下降4.80%。主要原因是:減少辦公購置費(fèi)支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額118.98萬元,其中:政府采購貨物支出118.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.98萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2016年,本部門共有車輛33輛,其中,一般公務(wù)用車33輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位不存在預(yù)算績效管理工作開展。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出:反映各級政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。主要支出項(xiàng)目有:行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動、法制建設(shè)等支出。
十五、公共安全支出:反映各級國家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。
十六、 社會保障和就業(yè)支出:反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
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