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      2014年蓬江區(qū)委政法委決算公開基本情況說明
      發(fā)布時間: 2016-08-03 打印】 【 關閉

      2014年度江門市蓬江區(qū)委員會政法委員會決算公開

       第一部分  2014年蓬江區(qū)委政法委決算公開基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設置、職能

      1、區(qū)委政法委:

      (1)組織、領導、協(xié)調(diào)、指導區(qū)直政法各部門的工作,研究處理全區(qū)政法工作的重大問題,向區(qū)委區(qū)政府報告和提出建議。

      (2)指導和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約;依法組織執(zhí)法督查,督促政法各部門查處大案要案;組織協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的處理。

      (3)指導政法隊伍建設,協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、選拔、管理政法部門領導干部,協(xié)助紀檢監(jiān)察部門查出政法部門干部違法違紀的案件。

      (4)組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作。

      (5)組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)社會管理綜合治理工作。

      (6)組織、協(xié)調(diào)、督導全區(qū)防范和處理邪教問題及有害氣功組織的工作。

      (7)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市委政法委員會(市委維穩(wěn)辦、市綜治辦、市防范辦)交辦的其他事項。

      2、區(qū)社工委:

      (1)牽頭研究擬訂并組織全區(qū)社會工作規(guī)劃和重大政策。

      (2)統(tǒng)籌指導和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)開展社會工作。

      (3)統(tǒng)籌推進擴大公共服務、保障和改善民生,協(xié)調(diào)構(gòu)建綜合性社會救助體系。

      (4)負責推進和創(chuàng)新群眾工作,協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障機制。

      (5)配合推進社會領域黨建工作。

      (6)研究推動社會建設和管理體制改革創(chuàng)新。

      (7)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關部門交辦的其他事項。

      (二)人員構(gòu)成情況

      1、蓬江區(qū)委政法委(區(qū)社工委)納入部門預算編制行政(事業(yè))單位。

      2、蓬江區(qū)委政法委(區(qū)社工委)編制人數(shù)18人,實有16人,離退休5人。

      (三)決算年度的主要工作任務

      簡要說明部門年度發(fā)展計劃、工作目標。

      1、區(qū)委政法委:

      (1)繼續(xù)抓好維護社會穩(wěn)定各項措施的落實;(2)繼續(xù)深化“嚴打”整治斗爭;(3)不斷加強社會治安綜合治理和平安創(chuàng)建工作;(4)深入開展普法宣傳教育工作;(5)進一步加強政法隊伍建設。

      2、區(qū)社工委:

      (1)繼續(xù)深化社會治理創(chuàng)新;(2)進一步規(guī)范公共服務平臺建設,不斷提升基層公共服務水平;(3)逐步構(gòu)建經(jīng)常性、制度化的社會組織監(jiān)管工作機制;(4)不斷推進社會治理創(chuàng)新,大力推行區(qū)級觀察項目。

      二、收入決算說明

      2014年部門收入決算1346.13萬元,其中:公共財政一般公共決算收入1346.13萬元,占100%。(以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減,為便于公眾理解,請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明)

      三、支出預算說明

      (一)支出總體情況

      2014年部門支出決算1346.13萬元,其中本年支出1346.13萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出994.33萬元,占82.32%;社會保障和就業(yè)(類)支出118.16萬元,占9.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出19.38萬元,占0.16%;住房保障(類)支出25.96萬元,占2.15%;其他支出50.00萬元,占5.59%。(以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減,為便于公眾理解,請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明)

      (二)公共財政預算一般公共決算和基金預算支出情況

      2014年公共財政決算一般公共決算和基金預算撥款安排的支出共1346.13萬元。其中:

      基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)461.20萬元,其中主要支出有:

      (1)一般公共服務支出決算375.70萬元;

      (2)社會保障和就業(yè)支出決算40.16萬元;

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算19.38萬元;

      (4)住房保障支出決算25.96萬元。

      項目支出預算884.94萬元,主要支出有:

      (1)一般行政管理事務決算756.94萬元;

      (2)殘疾人就業(yè)保障金支出決算55萬元;

      (3) 其他社會保障和就業(yè)支出決算23萬元;

      (4)其他支出決算50萬元。

      (為便于公眾理解,請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明)

      四、“三公”經(jīng)費決算說明

      2014年江門市蓬江區(qū)委員會政法委員會用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計18.26萬元。

      (一)因公出國(境)支出決算2.40萬元,出境共3人次。

      (二)公務用車運行維護費支出決算15.17萬元,主要是用于保障3輛公務用車的運行和維護。

      (三)公務接待費支出0.69萬元,主要包括接待上級部門及會議費支出,國內(nèi)公務接待5批次,共87人次。

      “三公”經(jīng)費決算增減變化的主要原因是:2014年“三公”經(jīng)費支出決算合計  18.26 萬元,比上年決算數(shù)減少5.21萬元。其中:

      (一)因公出國(境)支出決算 2.40 萬元,比上年決算數(shù)減少 0.45 萬元,減少原因:減少公務員出境考察學習。

      (二)公務用車運行維護費支出決算 15.17 萬元,比上年決算數(shù)減少 4.93 萬元,減少原因:公車數(shù)量減少以及油費和維修費減少。

      (三)公務接待費支出決算 0.69 萬元,比上年預決數(shù)增加 0.17 萬元,增加原因:工作需要增加。

      2014年江門市蓬江區(qū)政法委決算.XLS

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