第一部分 2015年蓬江區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府大型會議和重大活動的會務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù),包括安全保衛(wèi)、修繕維護(hù)、綠化衛(wèi)生、辦公用房調(diào)配及大院食堂管理;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)委、區(qū)政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作;負(fù)責(zé)各種接待工作。
(二)人員構(gòu)成情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心編制人數(shù)9人,實(shí)有9人,離退休5人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心,在工作中緊密聯(lián)系實(shí)際,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加強(qiáng)后勤隊伍建設(shè),提高干部職工素質(zhì);落實(shí)崗位職責(zé),完善內(nèi)部管理;認(rèn)真履行職責(zé),確保了后勤服務(wù)保障工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、收入預(yù)算說明
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(含下屬單位)收入預(yù)算975.07萬元,其中:公共財政預(yù)算收入975.07 萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(含下屬單位)支出預(yù)算975.07萬元。按支出預(yù)算的功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出951.14 萬元,占97.54%;社會保障和就業(yè)支出13.29 萬元占1.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.98 萬元,占0.2%;住房保障(類)支出8.66 萬元,占0.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0 萬元。
(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(含下屬單位)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共975.07 萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)604.97 萬元。
項目支出預(yù)算370.1 萬元,主要支出項目有食堂福利經(jīng)費(fèi)200萬,服務(wù)中心輔助人員經(jīng)費(fèi)170.1萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計384 萬元。
(一) 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144 萬元,主要是用于保障45輛公務(wù)用車的運(yùn)行。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出240 萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計384萬元,比上年預(yù)算減少159萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算持平。原因:沒有工作需要。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算持平。原因:沒有工作需要。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出144 萬元,與上年預(yù)算持平。原因:根據(jù)工作需要無需增減。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出240 萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少159萬元,減少原因:2015年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
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