2016年度江門市蓬江區(qū)審計局決算公開
目錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)審計局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市蓬江區(qū)審計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)審計局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)審計局部門概況
(一)部門主要職責(zé)
蓬江區(qū)審計局是主管審計工作的職能部門。主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)的地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,制訂并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃;對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
2、負(fù)責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
3、向區(qū)人民政府和市審計局提出年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告,向區(qū)人民政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果,依法向社會公布審計結(jié)果,向區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鎮(zhèn)(街道)通報審計情況和審計結(jié)果。
4、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
(1)區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)本級各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。
(2)各鎮(zhèn)(街道)財政決算情況和其他財政收支,區(qū)財政轉(zhuǎn)移支付資金。
(3)使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支。
(4)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
(5)區(qū)屬資產(chǎn)經(jīng)營公司、企業(yè)集團(tuán)以及控股企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益。
(6)區(qū)政府有關(guān)部門管理和其他單位受區(qū)人民政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
(7)國際組織和外國政策貸款、援助項目的財務(wù)收支。
(8)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由區(qū)審計局審計的其他事項。
5、按規(guī)定對各鎮(zhèn)(街道)黨政主要負(fù)責(zé)人和區(qū)委、區(qū)政府部門主要負(fù)責(zé)人及依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
6、組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施的執(zhí)行情況,財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)本級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7、依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請的行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計工作,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9、組織審計區(qū)駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)的財務(wù)收支。
10、承擔(dān)區(qū)級財政支出項目的績效審計工作,開展相關(guān)專項審計調(diào)查,評價財政資金的使用效益和政府績效管理水平。
11、推廣和指導(dǎo)信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用,配合省做好國家審計信息系統(tǒng)廣東省子系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)工作。
12、承辦區(qū)人民政府和市審計局交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)審計局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬下單位。江門市蓬江區(qū)審計局設(shè)綜合股、行政事業(yè)和財政審計股、工業(yè)商業(yè)貿(mào)易審計股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 江門市蓬江區(qū)審計局2016年部門決算表
(詳見附件)
第三部分 江門市蓬江區(qū)審計局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)審計局2016年度總收入388.77萬元,其中本年收入382.76萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入373.69萬元,比上年決算數(shù)增加172.01萬元,增長85.29%。主要原因:根據(jù)審計工作安排,增加政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.上級補(bǔ)助收入無。
3.事業(yè)收入無。
4.經(jīng)營收入無。
5.其他收入9.07萬元,比上年決算數(shù)增加3.06萬元,增長50.91 %。主要原因:上級審計機(jī)關(guān)撥入經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)審計局2016年度總支出388.77萬元,其中本年支出373.69萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出333.68萬元,主要用于行政運(yùn)行支出,比上年決算數(shù)增加172.64萬元,增長107.2%。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出16.89萬元,主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出,比上年決算數(shù)增加2.36萬元,增長16.24%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.78萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出,比上年決算數(shù)減少0.66萬元,下降45.83%。
4.住房保障(類)支出22.34萬元,主要用于住房公積金支出,比上年決算數(shù)增加6.47萬元,增長40.77%。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)審計局2016年度財政撥款收入合計373.69萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入373.69萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加51.70萬元,增長16.06%;主要原因根據(jù)審計工作安排,增加政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(二)2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)審計局2016年度財政撥款支出合計373.69萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出373.69萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加51.70萬元,增長16.06%;主要原因是根據(jù)審計工作,增加政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出審計事務(wù)333.68萬元,主要用于行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù);社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休16.89 萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障0.78萬元,主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)用;住房保障支出住房改革22.34萬元,主要用于住房公積金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)審計局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.42萬元,完成預(yù)算5.5萬元的62.18%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.73萬元,完成預(yù)算2.8萬元的61.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.69萬元,完成預(yù)算2.7萬元的62.59%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.52萬元,下降68.74%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.56萬元,下降79.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.96萬元,下降36.27%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革,公務(wù)用車減少3臺,從而減少公車費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬元,占50.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬元,占49.42%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.73萬元,2016年局機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于應(yīng)急用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待33次,接待人數(shù)共425人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.44萬元,比上年增加2.71萬元,增長12.47%。主要原因是:根據(jù)審計工作安排,增加政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況說明
2016年江門市蓬江區(qū)審計局政府采購決算總額103.11萬元,其中:政府采購貨物決算12.82萬元,政府采購服務(wù)決算90.28萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日, 江門市蓬江區(qū)審計局共有公務(wù)用車1輛,其中一般公務(wù)用車1臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
無。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
江門市蓬江區(qū)審計局
2017年9月25日
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