目錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)司法局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
?。ǘ┲笇?dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作。
?。ㄋ模┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動,協(xié)助管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu);監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。
?。ㄎ澹┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。
?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。
(八) 依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。
(九) 協(xié)助組織實施國家司法考試工作。
?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:蓬江區(qū)司法局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算,下屬單位具體包括:蓬江區(qū)公律律師事務(wù)所(參公)。
江門市蓬江區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個:政工辦公室、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處;派出機(jī)構(gòu)共9個鎮(zhèn)街的司法所。江門市蓬江區(qū)司法局編制33人,實有33人,離退休4人。下屬事業(yè)單位編制7人,實有4人,離退休0人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 單位:萬元 |
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 803.45 | 一、基本支出 | 703.45 |
二、財政專戶管理資金收入 |
| 人員支出 | 425.75 |
三、上級補(bǔ)助收入 |
| 日常公用支出 | 86.10 |
四、事業(yè)收入 |
| 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 191.60 |
五、附屬單位上繳款收入 |
|
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|
六、其他收入 |
| 二、項目支出 | 100.00 |
本年收入合計 | 803.45 | 本年支出合計 | 803.45 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
收入合計 | 803.45 | 支出合計 | 803.45 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 | |
收入總體情況表 | |
江門市蓬江區(qū)司法局 | 金額單位:萬元 |
收入項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 803.45 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
|
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|
本年收入合計 | 803.45 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
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|
收入合計 | 803.45 |
表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | |||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 單位:萬元 | |||||||
功能科目 | 功能分類名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 對個人和家庭補(bǔ)助 | 公共專項經(jīng)費 | 基金專項經(jīng)費 | 提前下達(dá)專項經(jīng)費 |
0 | 合計 | 803.45 | 425.75 | 86.10 | 191.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 636.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政運行 | 582.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣傳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律師公證管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2040608 | 司法統(tǒng)一考試 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040609 | 仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社區(qū)矯正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040611 | 司法鑒定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040650 | 事業(yè)運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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| 金額單位:萬元 |
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 預(yù)算支出科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 803.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 636.43 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化體育與傳媒支出 | 46.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36.03 |
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.56 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 80.43 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、預(yù)備費 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
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| 二十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 803.45 | 本年支出合計 | 803.45 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
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收入合計 | 803.45 | 支出合計 | 803.45 |
表5 | |||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
|
| 金額單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
- | 合 計 | 803.45 | 703.45 | 100.00 | |
204 | 公共安全支出 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
20406 | 司法 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
2040601 | 行政運行 | 582.43 | 582.43 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 |
- | 合 計 | 703.45 |
301 | 工資福利支出 | 425.75 |
30101 | 基本工資 | 100.83 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 288.19 |
30103 | 獎金 | 31.34 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 1.89 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 3.50 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 79.25 |
30201 | 辦公費 | 8.00 |
30202 | 印刷費 | 3.00 |
30204 | 手續(xù)費 | 0.40 |
30205 | 水費 | 0.70 |
30206 | 電費 | 3.50 |
30207 | 郵電費 | 13.20 |
30211 | 差旅費 | 6.00 |
30213 | 維修(護(hù))費 | 4.00 |
30215 | 會議費 | 2.00 |
30216 | 培訓(xùn)費 | 2.00 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 2.50 |
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 |
30239 | 其他交通費用 | 23.52 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 6.43 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 191.60 |
30302 | 退休費 | 31.33 |
30307 | 醫(yī)療費 | 4.56 |
30309 | 獎勵金 | 11.20 |
30311 | 住房公積金 | 73.84 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 70.67 |
310 | 其他資本性支出 | 6.85 |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 6.85 |
表7 | ||||||||
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
| 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目支出 | ||||||
- | 合 計 | 100.00 | ||||||
301 | 工資福利支出 | 54.00 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 54.00 | ||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 46.00 | ||||||
30202 | 印刷費 | 8.50 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 37.50 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
江門市蓬江區(qū)司法局 | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 6.50 |
1、因公出國(境)費用 |
|
2、公務(wù)接待費 | 2.50 |
3、公務(wù)用車費 | 4.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 4.00 |
(2)公務(wù)用車購置 |
|
注: 1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出.一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費。 2 、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。 |
表9 | ||||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
| 金額單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
表10 | ||||||||||
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||
合 計 | 703.45 | 703.45 | 703.45 | 0.00 | ||||||
人員支出 | 617.35 | 617.35 | 617.35 | 0.00 | ||||||
公用 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | ||||||
表11 | |||||||||||
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
| ||||||||||
江門市蓬江區(qū)司法局 |
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|
| 金額單位:萬元 | |||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | ||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||
合 計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
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法律援助專項經(jīng)費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
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社區(qū)矯正專項經(jīng)費 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
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人民調(diào)解員經(jīng)費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
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維穩(wěn)律師團(tuán)專項經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
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普法專項經(jīng)費 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算803.45萬元,比上年增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數(shù)增加;支出預(yù)算803.45萬元,比上年預(yù)算增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數(shù)增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.5萬元,比上年減少4.3萬元,下降39.81%,主要原因是厲行節(jié)約,落實中央八項規(guī)定。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費4萬元,比上年減少1萬元,下降20%;主要原因是完成公車改革,公車數(shù)量減少,運行費用減少。公務(wù)接待費2.5萬元,比上年減少3.3萬元,下降56%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待次數(shù)等 。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排86.1萬元,比上年預(yù)算增加28.1萬元,增長48.45%,主要是由于實有人數(shù)增加,經(jīng)費支出相應(yīng)增加。其中:辦公費8萬,印刷費3萬,手續(xù)費0.4萬,郵電費13.2萬,差旅費6萬,會議費2萬,日常維修費4萬,專用材料及一般設(shè)備購置費6.85萬,培訓(xùn)費2萬,公務(wù)接待費2.5萬,辦公用房水電費4.2萬,公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬,其他交通費23.52萬,其他商品和服務(wù)支出6.43萬等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排6.85萬元,其中:貨物類采購預(yù)算6.85萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:392.53萬元,其中房產(chǎn)180萬元、通用設(shè)備191.19萬元、專用設(shè)備6.66萬元、家具14.68萬元。預(yù)計2017年增加設(shè)備6.85萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,我局沒有預(yù)算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、公共安全(類):反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
江門市蓬江區(qū)司法局2017年預(yù)算(省版).XLS
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