目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表
十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)以及區(qū)有關(guān)工作部署,推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、鎮(zhèn)政府(街道辦事處)履行監(jiān)督管理責(zé)任的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。
(二)負責(zé)食品安全監(jiān)督管理,組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制,貫徹落實國家、省和市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開展食品安全專項治理和綜合檢查。
(三)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實施國家基本藥物制度。負責(zé)零售藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可和監(jiān)督管理,組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。
(四)負責(zé)制定全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施,組織查處違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
(五)負責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。
(六)負責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品(以下稱特殊藥品)監(jiān)督管理。
(七)負責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動食品藥品監(jiān)督管理信息化建設(shè)。
(八)監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。
(九)負責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、 教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。
(十)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
(十一)協(xié)助指導(dǎo)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)和不良事件監(jiān)測。
(十二)承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作,負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查有關(guān)部門和鎮(zhèn)政府(街道辦事處)履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負責(zé)考核評價。
(十三)承辦區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會和市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一) 本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
(二) 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:辦公室(政策法規(guī)股)、食品流通市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、稽查局,派出機構(gòu)為江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所和杜阮鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所。本部門行政編制10名,行政執(zhí)法編制26名,截至2016年初,實有25人,離退休0人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
見附表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、 部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算939.41萬元,比上年增加342.82萬元,增長57.46%,主要原因是人員增加、監(jiān)管職能擴展、監(jiān)管設(shè)施設(shè)備購置等;支出預(yù)算939.41萬元,比上年增加342.82萬元,增長57.46%,主要原因是人員增加、監(jiān)管職能擴展、監(jiān)管設(shè)施設(shè)備購置等。
二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排9萬元,比上年減少5萬元,下降35.71%,主要原因是2015年公車改革后我局公務(wù)用車保有量減少,公務(wù)用車運行維護費比上年減少5萬。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3萬元,比上年減少5萬元,下降62.5%,主要原因是2015年實行公車改革后,我局2016年僅保留一臺應(yīng)急機要用車,保留該車的運行維護費3萬元;2015年預(yù)算的公務(wù)用車運行維護費是用于保障2輛公務(wù)用車的運行,用于執(zhí)法需要,使用頻率較高,每輛車的運行維護費用是4萬元 ;公務(wù)接待費6萬元,與上年保持不變。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排52萬元,比上年增加24萬元,增長85.71%,主要原因是人員增加。其中:辦公費8.01萬,手續(xù)費0.5萬,水費0.6萬,電費7.8萬,郵電費13.8萬,差旅費3.4萬,公務(wù)接待費6萬,工會費2.27萬,公務(wù)用車運行維護費3萬,其他商品和服務(wù)支出6.62萬。
四、 政府采購情況
2016年本部門政府采購安排232.42萬元,其中:貨物類采購預(yù)算117.22萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算115.20萬元等。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日, 蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛, 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
六、 預(yù)算績效信息公開情況
2016年,本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。本年度項目績效目標(biāo)覆蓋率100%,對比上年強化基層監(jiān)管網(wǎng)絡(luò),提升食品藥品安全監(jiān)管水平,加大執(zhí)法力度,加強社會共治格局建構(gòu),購置食品安全快速檢驗車,完善快篩快檢設(shè)置等。
第四部分 名詞解釋
(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出
(十三)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十五)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十六)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
相關(guān)附件: