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      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預算公開
      發(fā)布時間: 2017-03-10 打印】 【 關閉
        

      蓬江區(qū)2017年部門預算公開

        

      目錄

      第一部分 2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

      一、主要職能

      二、機構設置

      第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預算表

      一:收支總體情況表

      二:收入總體情況表

      三:支出總體情況表

      四:財政撥款收支總體情況表

      五:一般公共預算支出表(按功能分類科目)

      六:一般公共預算基本支情況出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七:一般公共預算項目支情況出表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八:一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公經(jīng)費”預算表

      九:政府性基金預算支出表

      十:部門預算基本預算表

      十一:部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

       

       

       

      第一部分 江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局概況

      一、主要職能

      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局是主管全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警,研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題,提出宏觀調控的對策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展的職能部門。

      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局設8個內設機構:辦公室、綜合股、投資股、社會經(jīng)濟股、工交能源股、調查股、價格收費股、價格檢查分局。

      蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局主要職能如下: 

      1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標。

      2.研究分析全區(qū)經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況,進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警,研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題,提出宏觀調控的對策和建議,統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展。

      3.指導鎮(zhèn)(街)、區(qū)直部門的經(jīng)濟計劃工作。

      4.貫徹實施國家、省和市投資主管部門頒布的固定資產投資政策;監(jiān)測分析固定資產投資狀況,審批財政性資金投資項目。

      5.推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整和升級,提出重要產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

      6.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。

      7.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題。

      8.制定區(qū)重點項目儲備計劃,對列入計劃的省、市、區(qū)重點建設項目,進行跟蹤、指導、督辦,按時編報重點建設項目完成進度情況。

      9.組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系,協(xié)調相關重大問題,組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

      10.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調查計劃并組織實施。

      11.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產出調查,執(zhí)行國家和省的統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度,核算全區(qū)(含鎮(zhèn)、街)生產總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

      12.貫徹執(zhí)行國家和省有關價格工作的方針政策和法律法規(guī);制定并組織實施價格管理辦法、規(guī)定。

      13.負責價格分析、預測、預警和監(jiān)控。

      14.按照價格管理目錄,管理國家、省、市列名管理的商品、服務價格及中介服務收費。

      15.規(guī)范經(jīng)營者價格行為,制止低價傾銷、牟取暴利、價格欺詐等不正當價格行為。

      16.依法對商品和服務價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查,對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施。

      17.承辦區(qū)人民政府、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

      二、部門預算單位構成

      江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬2個事業(yè)單位,包括江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調查隊、江門市蓬江區(qū)價格認證中心。蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局編制16人,實有14人,離退休6人。下屬事業(yè)單位編制10人,實有人數(shù)10人。

       

      第二部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預算表

      格式見附表

      第三部分江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017 年部門收入預算1033.35萬元,比上年增加310.90萬元,增長42.87%,主要原因是增加產業(yè)技術研究與開發(fā)項目經(jīng)費;支出預算1033.35萬元,比上年增加310.90萬元,增長42.87%,主要原因是產業(yè)技術研究與開發(fā)項目經(jīng)費支出增加。

       二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)安排為9.23萬元,比上年減少10.57萬元,下降53.38%,主要原因是進一步壓減公務用車運行維護費用,加強黨風廉政建設,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,公務用車購置及運行費5.18萬元, 比上年減少6.02萬元,下降53.7%,主要原因是進一步壓減公務用車運行維護費用,加強黨風廉政建設,厲行勤儉節(jié)約。公務接待費4.05萬元,比上年減少4.55萬元,下降52.9%,主要原因是進一步壓減公務接待費用,加強黨風廉政建設,反對鋪張浪費。  

        三、機關運行經(jīng)費安排情況

      2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局局本級及下屬單位江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調查隊、江門市蓬江區(qū)價格認證中心機關運行經(jīng)費財政撥款預算53.6萬元,比上年增加7.6萬元,增長16.52%。主要原因是人員增加。其中辦公費3.5 萬元 ,印刷費1.5萬元,萬元,郵電費6萬元,差旅費1.5萬元,會議費3.5萬元,培訓費4.56萬元,公務接待費4.05萬元,勞務費1.56萬元,工會經(jīng)費5.9萬元,福利費2.3萬元,公務用車運行費5.18萬元,其他交通費8.94萬元,其他支出4.96萬元。

      四、政府采購情況

      2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局所屬各預算單位政府采購預算總額72萬元,其中:政府采購貨物預算72萬元、政府采購服務預算0萬元。

      五、國有資產占有使用情況

      截至20161231, 本部門占有使用國有資產總體情況為:199.65萬元,分布構成情況為:通用設備198.75萬元,家具用具0.90萬元,主要實物資產數(shù)據(jù)情況為:單位共有車輛3,其中,用于機要通信應急工作用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,打印機 、電腦、復印機,專用設備無,資產變動情況為:2017年暫無新固定資產。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年江門市蓬江區(qū)發(fā)展改革和統(tǒng)計局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款0元。

      第四部分名詞解釋

       () 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (四)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (五)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (六)一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款):反映發(fā)展與改革事務的支出。

      (七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

      (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

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