辦公平臺 政務(wù)郵箱 簡體版 繁體版 無障礙 適老版 網(wǎng)站支持IPv6

      2016年度蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局部門決算公開
      發(fā)布時(shí)間: 2017-09-26 打印】 【 關(guān)閉

          目 錄 

        第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

        一、 部門職責(zé) 

        二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

        第二部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算表 

         一、收入支出決算總表 

         二、收入決算表 

         三、支出決算表 

         四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

         五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

         六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

         七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

         八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

        第三部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算情況說明 

        第四部分 名詞解釋 

          

        第一部分 蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

        (一)部門主要職責(zé) 

        江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局主要承擔(dān)江門市中心城區(qū)--蓬江區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。主要職能是:貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)的有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的政策、法規(guī)和辦法,研究和執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理的辦法和措施;負(fù)責(zé)對屬下各環(huán)衛(wèi)站的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)管理和制定環(huán)衛(wèi)工作的規(guī)劃、設(shè)施,搞好設(shè)備管理和環(huán)衛(wèi)科研工作等。  

            (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

        按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的事業(yè)單位共7個(gè),包括局本級江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局和下屬6個(gè)預(yù)算單位:江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤東環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

          

        第二部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算表(見附件) 

          

        第三部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年部門決算情況說明 

        一、2016年度收入支出決算總體情況說明 

        (一)年度收入總體情況 

        蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年度總收入11,913.31萬元,其中本年收入11,913.31萬元。具體情況如下: 

        1.財(cái)政撥款收入10,908.12萬元,比2015年決算數(shù)增加625.96萬元,增長6.09%。主要原因是提高了退休工人和環(huán)衛(wèi)工人的工資福利待遇。 

        2.其他收入1,005.19萬元,比2015年決算數(shù)減少793.62萬元,下降44.12%。主要原因是部分市統(tǒng)收的垃圾處理費(fèi)等轉(zhuǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理。 

        (二)年度支出總體情況 

        蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年度總支出11,794.14萬元,其中本年支出11,794.14萬元。具體情況如下: 

        1. 社會保障和就業(yè)支出877.99萬元,主要用于事業(yè)單位退休支出。比2015年決算數(shù)增加372.78萬元,增長73.79%。主要原因是事業(yè)單位退休人員支出增加。 

        2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15萬元,主要用于醫(yī)療保障支出。比2015年決算數(shù)減少8.22萬元,下降35.40%。主要原因是2015年此項(xiàng)支出包含了醫(yī)療備用金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及在編人員的定額醫(yī)療費(fèi),而2016年此項(xiàng)支出只包含了醫(yī)療備用金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

        3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,901.15萬元,主要用于:發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的購置與維護(hù)等。比2015年決算數(shù)減少423.81萬元,下降3.74%。主要原因是部分市統(tǒng)收的垃圾處理費(fèi)等轉(zhuǎn)由財(cái)政統(tǒng)一管理,相關(guān)的勞務(wù)支出相應(yīng)減少。 

        二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

        (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明 

        蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10,908.12萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,908.12萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少863.61萬元,下降7.34%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際情況支出,結(jié)余部分由財(cái)政局收回。 

        (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明 

        蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10,908.12萬元,,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,908.12萬元,,比年初預(yù)算數(shù)減少863.61萬元,下降7.34%。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際情況支出,結(jié)余部分由財(cái)政局收回。 

        分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休877.99萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障15萬元,主要用于醫(yī)療保障;城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生10,015.14萬元,主要用于:發(fā)放約1600名環(huán)衛(wèi)工人及在編人員的工資福利、繳納環(huán)衛(wèi)工人社保醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)金及環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的購置與維護(hù)等。 

        三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

        蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.13萬元,完成預(yù)算24.26萬元的45.89%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算1.2萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬元,完成預(yù)算1萬元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出費(fèi)用決算為10.13萬元,完成預(yù)算22.06萬元的45.94%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算小于預(yù)算的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

        與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少12.96萬元,下降53.80%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.94萬元,下降87.40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.03萬元,下降37.30%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是1萬元僅為局機(jī)關(guān)1臺公務(wù)用車的維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。 

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

        2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,占8.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬元,占91.02%。具體情況如下: 

        1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局出國團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。 

        2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)量0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出1萬元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為4輛,但2016年決算支出的1萬元僅為局機(jī)關(guān)1臺公務(wù)用車的維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用,其余3輛的維護(hù)運(yùn)行費(fèi)在專項(xiàng)中列支。 

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.13萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位發(fā)生國內(nèi)接待批次106次,接待人次共1267人。 

             四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

        2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.77萬元,比2015年增加86.34萬元,增長274.72%。主要原因是:2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含了局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位的公用經(jīng)費(fèi)之和,但2015年下屬6個(gè)單位的公用經(jīng)費(fèi)中未在此項(xiàng)中列支,而是在專項(xiàng)中列支。 

        (二)政府采購支出情況說明 

        2016年本部門政府采購支出總額234.76萬元,其中采購貨物支出234.76萬元。 

        (三)國有資產(chǎn)占用情況 

        截至2016年12月31日,本部門共有車輛84輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、特種專業(yè)技術(shù)用車80輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況 

        績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,一級項(xiàng)目9個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金8700.86萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。 

        組織對“正常繳交社保醫(yī)保費(fèi)”、“補(bǔ)繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險(xiǎn)金”、 “設(shè)備及工具購置費(fèi)用”、“公廁設(shè)施建設(shè)”、“垃圾站設(shè)施建設(shè)”、 “環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)費(fèi)”、“保潔作業(yè)費(fèi)”、“醫(yī)療備用金”、“補(bǔ)發(fā)住房補(bǔ)貼”9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8700.86萬元。從評價(jià)情況來看,9個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。在穩(wěn)定環(huán)衛(wèi)基層人員的情況下配備了專用環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備,強(qiáng)化監(jiān)管效能,強(qiáng)化專項(xiàng)整治,有效地利用各專項(xiàng)促進(jìn)了環(huán)衛(wèi)職能的履行。 

        組織對我單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出10908.12萬元。從評價(jià)情況來看,各項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。各項(xiàng)目專款專用,達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo),為強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)職能提供全面保證,有效推進(jìn)了環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)和強(qiáng)化了各項(xiàng)監(jiān)管工作。 

        第四部分 名詞解釋 

        一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

        二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

        三、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

        四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

        五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

        六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

        七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

          

          

          

      相關(guān)附件:

      一级a爱视频日本免费,人妻a∨中文字幕,日本精品AⅤ在线观看,日本综合网在线观看免费 中文字幕第63久久 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com