蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度
部門決算公開
目 錄
第一部分 蓬江區(qū)婦女聯合會概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 蓬江區(qū)婦女聯合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 蓬江區(qū)婦女聯合2015年 部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)婦女聯合概況
(一)部門主要職責
蓬江區(qū)婦女聯合是主管婦女工作的職能部門。主要職責:蓬江區(qū)婦女聯合會是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯領導下的全區(qū)各界婦女的群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是團結、教育、帶領廣大婦女建設有中國特色社會主義的重要力量。其機關主要職責和任務是:貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯的工作部署,團結、動員、組織婦女參與經濟社會發(fā)展,積極促進社會進步;宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,全面提高婦女素質,促進婦女人才成才;代表婦女參與社會事務的民主管理、民主監(jiān)督,參與研究制定有關婦女兒童合法權益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實施,切實維護婦女兒童的合法權益;加強和完善基層婦女組織建設,提高婦女自身素質;加強與各族各界婦女的聯系,發(fā)展同國內外婦女的友好交往,增進友誼,加強合作,為婦女兒童服務;協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事;承擔區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯交辦的其他事項。
(二)機構設置
按照部門決算編報要求,納入江門市蓬江區(qū)婦聯2015年部門決算編報范圍的單位共1個:江門市蓬江區(qū)婦聯本級。本部門沒有下屬單位。
第二部分 蓬江區(qū)婦女聯合2015年部門決算表
詳細見附件
第三部分 蓬江區(qū)婦女聯合會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度總收入149.49 萬元,其中本年收入 149.49 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入 149.42萬元,比上年決算數增加43.12萬元,增長40.56 %。主要原因:一是人員工資福利增加,二是醫(yī)療保障項目增加,三是項目經費增加。
2.上級補助收入 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。本單位無上級補助收入。
3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。本單位無事業(yè)收入。
4.經營收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0%。本單位無經營收入。
5.其他收入 0.07萬元,比上年決算數增加0.07 萬元,增長100 %。主要原因:是科目調整。
(二)年度支出總體情況
蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度總支出 145.55 萬元,其中本年支出 145.55 萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出 124.24 萬元,主要用于主要是用于召開蓬江區(qū)婦女第六次代表大會經費、婦兒工委經費、婦女聯誼會經費、家庭教育活動經費、婦女兒童活動經費、創(chuàng)建“星級婦女兒童之家”經費(政府購買服務)、幫扶困難單親母親項目經費(政府購買服務)、婦女維權與信息服務站項目經費(政府購買服務)、實施扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款財政貼息經費等。比上年決算數增加36.5萬元,增長41.6%,主要原因:一是2015年度是蓬江區(qū)婦女聯合會換屆年,根據婦聯章程需召開婦女代表大會,選舉新一屆的執(zhí)行委員會;二是根據財政、民政及上級婦聯部門要求,結合婦女兒童民生需求情況,增加了婦女維權與信息服務站項目經費、和美課堂項目經費等政府購買服務項目;三是開展扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款,成功獲得貸款的婦女增多,財政的貼息資金需相應增加。
2.教育(類)支出 0 萬元,本單位無教育類支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.17萬元,主要支出用于行政單位醫(yī)療及其他計劃生育事務支出,比2014年決算數減少0.19萬元,下降8.1%,主要原因是行政人員醫(yī)療費用支出減少。
4、住房保障支出6.44萬元,主要支出用于為住房公積金和購房補貼,比2014年決算數增加0.6萬元,增長10.27%,主要原因是住房公積金和購房補貼支出增加。
5、其他支出12.70萬元,主要支出用于和美課堂項目經費及赴港澳開展聯誼交流活動經費,比2014年決算數增加12.70萬元,增長100%,主要原因是新增政府購買服務項目及本年度為婦聯換屆年,按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度財政撥款收入合計 149.42萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入149.42 萬元,比年初預算數增加33 萬元,增長22% %;主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項目經費增加等。
政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比年初預算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。
(二)2015年度財政撥款支出說明
蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度財政撥款支出合計 144.45萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出144.45 萬元,比年初預算數增加28.04 萬元,增長19.41 %;主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項目經費支出增加等。
政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,比年初預算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;本單位沒有政府性基金預算財政撥款支出。
分功能科目看,一般公共服務(類)群眾團體事務(款)123.14萬元,主要用于人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助和項目經費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)2.17萬元,主要用于人員醫(yī)療費支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)6.44萬元,主要用于人員住房公積金和購房補貼支出;其他支出(類)其他支出(款)12.70萬元,主要用于和美課堂項目經費及本年度為婦聯換屆年,按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
蓬江區(qū)婦女聯合會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.85 萬元,完成預算 3.9萬元的98.71 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0.14萬元,完成預算1 萬元的14 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為 1.49萬元,完成預算 1.6萬元的93.12 %;公務接待費支出決算為 2.22萬元,完成預算 1.3萬元的170%。2015年度“三公”經費因公出國(境)費支出決算小于預算數的主要原因是、認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。公務用車購置及運行維護費支出決算小于預算數減少原因是厲行節(jié)約,嚴控公務用車運行維護相關費用支出。公務接待費支出決算大于預算數的原因根據工作需要,經報請批準,婦聯換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯橫向交流接待工作等
與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.82萬元,增長21% %。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.14 萬元,增長100 %;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.18 萬元,下降10.78 %;公務接待費支出決算增加0.86 萬元,增長63.24 %。因公出國(境)費支出增加的主要原因是本年度為婦聯換屆年,按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表;公務用車購置及運行維護費支出減少增加的主要原因是厲行節(jié)約,嚴控公務用車運行維護相關費用支出;公務接待費支出增加的主要原因是婦聯換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯橫向交流接待工作等。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0.14萬元,占3.64 %;公務用車購置及運行維護費支出1.49 萬元,占 38.70%;公務接待費支出2.22 萬元,占57.66 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0.14萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬1個單位出國團組 1 個、累計2人次。開支內容包括:(1)參加會議支出 0.14 萬元,主要用于拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表,赴港澳簽證費用、交通費用等;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 1.49萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,2015年公務用車購置數 0 輛;公務用車運行及維護支出 1.49萬元,2015年局(部、委、辦)機關單位公務用車保有量為 1 輛,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
3.公務接待費支出 2.22 萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待工作。2015年,局(部、委、辦)機關1個單位共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓 0 人次,發(fā)生國內接待7 次,接待人數共 35 人。主要包括婦聯換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯橫向交流接待工作等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出10.56萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加2.33萬元,增長28.31%。主要原因是:由于人員增加需購置辦公設備。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。2015年度蓬江區(qū)婦聯沒有開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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