目 錄
第一部分 蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科 目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況
一、主要職責(zé)
蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室是主管全區(qū)資產(chǎn)工作的職能部門(mén)。主要職能:制定全區(qū)資產(chǎn)的規(guī)章制度;組織、協(xié)調(diào)和審核區(qū)屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制方案;審核區(qū)屬公有資產(chǎn)的處置方案;編制公有資產(chǎn)收益預(yù)算草案;負(fù)責(zé)區(qū)直資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估工作,并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)和確認(rèn);負(fù)責(zé)區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu);建立和完善融資擔(dān)保等金融服務(wù)體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門(mén)人員構(gòu)成情況:蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室行政編制3人,其中:主任(正科級(jí))1名,副主任(副科級(jí))1名,股長(zhǎng)(正股長(zhǎng))1名。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算824.62萬(wàn)元,比上年增加562.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)314.7%,主要原因是新增代支區(qū)直各部門(mén)的辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)用;支出預(yù)算824.62萬(wàn)元,比上年增加562.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)314.7%,主要原因是新增代支區(qū)直各部門(mén)的辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元,比上年增減少1萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我辦今年無(wú)開(kāi)展有關(guān)公務(wù)接待活動(dòng)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.05萬(wàn)元,比上年增加1.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.05%,主要原因是日常辦公開(kāi)支增加。其中:辦公費(fèi)6萬(wàn)元,印刷費(fèi)1萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,咨詢(xún)費(fèi)2萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元,差旅費(fèi)1萬(wàn)元,津貼、補(bǔ)貼費(fèi)0.15萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排42.6萬(wàn)元,其中:服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算42.6萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日,本部門(mén)無(wú)占有使用國(guó)有資產(chǎn)情況。
第四部分 名詞解析
(一)、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(三)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。