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      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算公開
      發(fā)布時(shí)間: 2017-09-29 打印】 【 關(guān)閉

      目       錄

       

      第一部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

      一、 部門職責(zé)

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分   江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

       

      第一部分 江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室概況

      (一)部門主要職責(zé)

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室是履行全區(qū)資產(chǎn)管理工作的職能部門。主要職能:制定全區(qū)資產(chǎn)的規(guī)章制度;組織、協(xié)調(diào)和審核區(qū)屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制方案;審核區(qū)屬公有資產(chǎn)的處置方案;編制公有資產(chǎn)收益預(yù)算草案;負(fù)責(zé)區(qū)直資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)資產(chǎn)評估工作,并對評估結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)和確認(rèn);負(fù)責(zé)區(qū)屬行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu);建立和完善融資擔(dān)保等金融服務(wù)體系。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      按照部門決算編報(bào)要求,納入部門預(yù)算編制有蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室本部1個(gè)行政單位,本部門沒有下屬單位。

       

      第二部分 江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算表

      見附件。

      第三部分  江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總收入302.2萬元,其中本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.2萬元。具體情況如下:

      財(cái)政撥款收入302.2萬元。我部門為2016年新納入部門預(yù)算的單位,因此不存在與上年決算數(shù)增減對比的數(shù)據(jù)。

      (二)年度支出總體情況

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度總支出302.2萬元,其中本年農(nóng)林水支出153萬元、資源勘探信息等支出71.1萬元、金融支出37.5萬元、其他支出40.6萬元。具體情況如下:

      1.農(nóng)林水支出153萬元,主要用于政策性農(nóng)村住房補(bǔ)貼和小貸公司的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。

      2. 資源勘探信息等支出71.1萬元,主要支出項(xiàng)目有國有資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi),國有資產(chǎn)監(jiān)管支出和行政管理事務(wù)支出。

      3. 金融支出37.5萬元,主要用于農(nóng)村住房保費(fèi)和上市公司的掛牌獎(jiǎng)勵(lì)金。

      4. 其他支出40.6萬元,主要支出為審計(jì)服務(wù)勞務(wù)費(fèi)。

       

      二、2016年財(cái)政撥款收入支出總表說明

      (一)2016年財(cái)政撥款收入說明

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)302.2萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.2元,比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長15.3 %;主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

      (二)江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出說明

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 302.2萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.2萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長15.3%;主要原因是本年市追加了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼和其他惠普金融發(fā)展的支出。

      三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      江門市蓬江區(qū)資產(chǎn)管理辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算1萬元的47.5 %。其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47元,完成預(yù)算1萬元的47.5 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門,因此本年不存在與上年決算的增減對比數(shù)據(jù)。

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.4萬元, 我辦為2016年新納入預(yù)算編制的部門,因此本年不存在與上年決算的增減對比數(shù)據(jù)。

      (二)政府采購支出情況說明

      2016年本部門沒有發(fā)生政府采購支出,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,本部門無占有使用國有資產(chǎn)情況。

      第四部分  名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       

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