第一部分 2015年江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局預算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局是蓬江區(qū)人民政府組成部門,主管全區(qū)經(jīng)貿(mào)、外經(jīng)貿(mào)管理和信息產(chǎn)業(yè)化等行政管理工作。局內(nèi)設辦公室、經(jīng)濟運行股、能源管理股、技術質(zhì)量股、貿(mào)易市場股、中小企業(yè)管理股、外貿(mào)管理股、外資管理股、招商股、信息化推進股、信息技術與安全股等業(yè)務股室。
納入部門預算編制有1個行政單位。
(二)人員構成情況
江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局編制27人,實有27人,離退休3人。
(三)預算年度的主要工作任務
1.推進重點項目建設,加快項目落地。一是協(xié)調(diào)推動已簽約未供地重點項目加快落地。二是跟蹤推進在建項目的建設進度。三是督促已供地未動工企業(yè)動工建設,做好項目后續(xù)監(jiān)管工作。
2.加快產(chǎn)業(yè)招商,著力引進優(yōu)質(zhì)項目。一是開展網(wǎng)絡招商。二是產(chǎn)業(yè)招商。三是緊抓大平臺建設,提升對大項目的承接能力。四是積極開展形式多樣的招商推介活動,提高招商活動實效。
3.抓好幫扶,促進企業(yè)做大做強。一是做好企業(yè)總部的招引工作。二是全力推進企業(yè)上市工作。三是加快實施誠信綠卡計劃。4.做好外資項目跟蹤服務,提高利用外資水平。一是促項目落地。二是促項目動工。三是加快外資項目的入資進度。四是抓好外資項目引導。五是加快越秀城建的外資并購工作。
5.抓好外貿(mào)企業(yè)幫扶,力促外貿(mào)進出口穩(wěn)定發(fā)展。一是抓好重點外貿(mào)企業(yè)的幫扶。二是加強外貿(mào)政策的落實。三是積極推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。
6.做好商貿(mào)工作,保障市場商品供求平衡。一是組織我區(qū)商貿(mào)流通行業(yè)的典型企業(yè)及時完成數(shù)據(jù)審核和報送工作。二是認真做好主要商貿(mào)流通企業(yè)的服務工作。三是深入開展 “江貨網(wǎng)店培育工程”。四是組織開展消費促進活動。
7.整合旅游資源和商業(yè)資源,促進旅游業(yè)發(fā)展。一是打造城市購物文化休閑游線路。二是扶持具有僑鄉(xiāng)文化特色的旅游文化品牌活動繼續(xù)承辦僑鄉(xiāng)美食購物節(jié)。
8.完善重點平臺建設,加強網(wǎng)絡安全及信息化工作。一是組織開展區(qū)級電子證照庫建設。二是推廣應用蓬江區(qū)經(jīng)濟信息管理平臺。三是協(xié)助區(qū)社工委深化北街甘化社區(qū)、倉后范羅崗社區(qū)試點社區(qū)養(yǎng)老助殘網(wǎng)格化管理。四是加強網(wǎng)絡安全工作。二、收入預算說明
2015年部門收入預算6596.73萬元,其中:公共財政一般公共預算收入1917.32萬元,占29.06%;上年結轉(zhuǎn)結余4679.41萬元,占70.94%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算6596.73萬元,包括:一般公共服務(類)支出1668.77萬元,占25.31%;科學技術(類)支出495.55萬元,占7.51%;社會保障和就業(yè)(類)支出148.71萬元,占2.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出3.78萬元,占0.03%;節(jié)能環(huán)保(類)支出480.3萬元,占7.28%;資源勘探電力信息等(類)支出880.51萬元,占13.36%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出2869.4萬元,占43.5%;住房保障(類)支出49.71萬元,占0.76%。(二)公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1917.32萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)423.32萬元。
項目支出預算1494萬元,主要支出項目有政府辦公廳(室)及相關機構事務245萬元,商貿(mào)事務支出910萬元,節(jié)能環(huán)保支出59萬元,旅游業(yè)管理與服務支出50萬元,涉外發(fā)展服務支出230萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計39萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出8萬元,主要包括用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出15萬元,主要用于公務用車車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等到支出。
(四)公務接待費支出16萬元,主要用于各類公務接待費用,包括考察調(diào)研、學習交流、檢查指導等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計39萬元,與上年預算持平。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算8萬元,與上年預算持平。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出預算15萬元,與上年預算持平。
(四)公務接待費支出16預算萬元,與上年預算持平。
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