江門市蓬江區(qū)財政局局長 蘇炳裕
各位代表:
受江門市蓬江區(qū)人民政府委托,我向大會提出江門市蓬江區(qū)2004年預(yù)算執(zhí)行情況和2005年預(yù)算草案的報告,請予審議。
一、2004年預(yù)算執(zhí)行情況
2004年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督和支持下,我區(qū)財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),按照區(qū)人大審議通過的預(yù)算,嚴(yán)格依法理財,積極組織財政收入,繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)支出需要,加快公共財政建設(shè)步伐,強(qiáng)化財政監(jiān)督,提高財政收支管理效益,區(qū)人大通過的預(yù)算完成情況良好,實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡,略有結(jié)余。
2004年全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成26160萬元,出口退稅6689萬元,為區(qū)人大通過預(yù)算收入32619萬元的100.71%,比上年增收6100萬元,增長23.87%。地方財政一般預(yù)算支出完成39044萬元,為區(qū)人大通過預(yù)算支出37499萬元的104.12%,比上年增支6553萬元,增長20.17%。一般預(yù)算收入加上省市下劃上解后的余額12574萬元和上年結(jié)余408萬元,當(dāng)年收支出相抵結(jié)余98萬元。
2004年全區(qū)地方財政收入呈現(xiàn)總量增長、進(jìn)度均衡的特點(diǎn)。地方財政支出在“保工資、保運(yùn)作、促發(fā)展”的前提下,重點(diǎn)保證了科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等支出需要,維護(hù)了社會穩(wěn)定,促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2004年,我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大通過的預(yù)算,努力抓好幾方面的工作。
(一)積極組織收入,增強(qiáng)財政實(shí)力。一是充分發(fā)揮財政部門的職能作用,加強(qiáng)財稅部門的協(xié)調(diào)配合,采取有效措施,挖掘增收潛力,主動配合有關(guān)部門加強(qiáng)對契稅和耕地占用稅的征管工作,實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入穩(wěn)步增長。二是加強(qiáng)區(qū)與市、區(qū)與鎮(zhèn)街的溝通,及時理順稅收征管的各個環(huán)節(jié),協(xié)調(diào)解決預(yù)算執(zhí)行中存在的困難和問題,確保稅收收入及時足額入庫。三是積極反映出口退稅對我區(qū)財政運(yùn)行造成的影響,爭取上級的支持,有力推動我區(qū)財政一般預(yù)算收入的增長,實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。四是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理,積極追收各類財政性資金1221萬元,確保地方可支配財力。
(二)發(fā)揮財政職能,增強(qiáng)發(fā)展后勁。切實(shí)統(tǒng)籌各項財政資金,發(fā)揮財政職能,合理統(tǒng)籌各項財政資金,落實(shí)民營經(jīng)濟(jì)專項扶持資金、工業(yè)發(fā)展資金和招商引資配套資金,改善區(qū)域投資環(huán)境,確保重點(diǎn)項目和重點(diǎn)支出的資金需要,促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(三)推進(jìn)財政改革,增強(qiáng)財政效益。一是逐步推進(jìn)部門預(yù)算編制,試點(diǎn)單位擴(kuò)面到10個,占全區(qū)預(yù)算編制單位總數(shù)的20.4%。二是分步推進(jìn)財務(wù)集中核算改革,全區(qū)9個鎮(zhèn)街全部實(shí)行了財務(wù)集中核算,逐步規(guī)范了財政支出管理,取得了明顯成效。三是落實(shí)省市關(guān)于自費(fèi)免征農(nóng)業(yè)稅的政策,認(rèn)真開展稅費(fèi)清退工作,穩(wěn)步推進(jìn)配套改革,切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),順利通過全省農(nóng)村稅費(fèi)改革年度考核評估,農(nóng)村稅費(fèi)改革成效明顯。四是大力推進(jìn)政府采購制度建設(shè),實(shí)行政府采購監(jiān)督與執(zhí)行分離,進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為;制定區(qū)財政投資評審工作規(guī)程,節(jié)約財政資金,確保資金安全運(yùn)作。五是全面落實(shí)“收支兩條線”管理,加強(qiáng)對各收費(fèi)單位的財務(wù)收支的監(jiān)督檢查,促進(jìn)各單位規(guī)范管理。六是結(jié)合市區(qū)財政管理體制的調(diào)整,認(rèn)真組織實(shí)施區(qū)對鎮(zhèn)街財政管理體制改革,確保我區(qū)鎮(zhèn)街新舊體制的平穩(wěn)對接。
(四)調(diào)整支出結(jié)構(gòu),增強(qiáng)保障能力。按照公共財政要求,調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。一是全區(qū)范圍內(nèi)實(shí)施工資統(tǒng)發(fā),確保工資兌現(xiàn),進(jìn)一步摸清了財政供養(yǎng)人數(shù),杜絕了吃財政空額現(xiàn)象,達(dá)到節(jié)約財政資金、規(guī)范管理的目的。二是圍繞不同時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn),確保重點(diǎn)項目支出,切實(shí)保障教育、科技、文化、農(nóng)業(yè)等方面的需要,全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項目。三是加大財政保障力度。積極推進(jìn)養(yǎng)老、失業(yè)等各項社會保障制度改革,加大財政支持和管理力度,保障低收入群體基本生活和“民心工程”的實(shí)施。四是加強(qiáng)專項資金使用的監(jiān)督管理,嚴(yán)格資金劃撥的審批程序,積極開展專項檢查,提高了資金使用效益。
(五)加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)依法理財能力。將貫徹實(shí)施《行政許可法》與行風(fēng)評議工作緊密結(jié)合起來,并以此為契機(jī)全面加強(qiáng)財政法制建設(shè), 強(qiáng)化依法行政的意識,落實(shí)教育與監(jiān)督并重的防腐機(jī)制,全面推進(jìn)政務(wù)公開,增加工作透明度,實(shí)施依法理財。
2004年財政工作取得了一定的成績,但在運(yùn)行中還存在一些不容忽視的矛盾:雖然財力總量在增加,但財政收支矛盾仍然突出;雖然鎮(zhèn)街財政實(shí)力有所增強(qiáng),但區(qū)域經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的不平衡,市區(qū)四個老街道辦事處地方財政一般預(yù)算收入出現(xiàn)負(fù)增長。對于這些問題,我們將采取有效措施,逐步加以解決。
二、2005年一般預(yù)算草案
2005年,我區(qū)財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次、四次全會精神,牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅持“抓落實(shí)、重管理、促發(fā)展”的工作總方針,以“調(diào)整結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌兼顧”為原則,圍繞公共財政體制和增收節(jié)支保平衡的目標(biāo),著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),確保重點(diǎn)支出,不斷深化公共財政體制改革,強(qiáng)化財政監(jiān)督,規(guī)范財政資金管理,確保財政預(yù)算收支平衡,促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
2005年地方財政一般預(yù)算收入剔除出口退稅,按照新的共享收入比例計算,對2004年的一般預(yù)算收入調(diào)整為26797萬元,以增長15%計算,預(yù)計2005年的一般預(yù)算收入30817萬元,加上省市下劃上解后的余額9579萬元和上年結(jié)余98萬元,預(yù)計全區(qū)可支配財力為40494萬元。全區(qū)地方財政一般預(yù)算支出相應(yīng)安排40494萬元,其中區(qū)本級支出19500萬元,鎮(zhèn)街支出20994萬元。
2005年區(qū)本級預(yù)算支出的主要項目有:
1、科技投入資金909萬元,與上年同口徑對比增長17.14%。主要用于科技三項費(fèi)用、扶持科技民營企業(yè)發(fā)展、科普經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)等支出。
2、農(nóng)林水利等部門事業(yè)費(fèi)290萬元,剔除上年省市一次性補(bǔ)助和特成沙征地款利息,比上年增長34.88%。主要用于農(nóng)林水利等部門事業(yè)費(fèi)和水利建設(shè)支出。
3、文體廣播事業(yè)費(fèi)300萬元,剔除上年一次性追加款,比上年增長11.94%。主要用于文化、體育、廣播、計劃生育和檔案等事業(yè)費(fèi)支出。
4、教育支出2947萬元,剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款,比上年增長9.23%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出541萬元,剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款,比上年增長4.04%。主要用于公共醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、愛衛(wèi)會經(jīng)費(fèi)、紅十字會經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)和冷鏈、初保經(jīng)費(fèi)等支出。
6、其他部門事業(yè)費(fèi)2014萬元,剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款,比上年增長6.39%。主要用于稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)、審計、統(tǒng)計和財政事業(yè)費(fèi)等支出。
7、撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)756萬元,剔除上年省市補(bǔ)助和區(qū)一次性追加款,比上年增長10.2%。主要用于最低生活保障、撫恤、救濟(jì)、基層政權(quán)建設(shè)等支出。
8、行政事業(yè)單位離退休支出1530萬元,比上年增長1.66%。主要用于行事單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
9、社會保障補(bǔ)助支出420萬元,比上年增支265萬元。主要用于就業(yè)和擴(kuò)大再就業(yè)、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)支出。
10、國防支出166萬元,剔除上年一次性追加款,比上年增長25.76%。主要用于民兵訓(xùn)練、國防大樓建設(shè)、國防教育基地建設(shè)和森林防火等支出。
11、行政管理費(fèi)2990萬元,剔除上年一次性追加款,比上年增長14.56%。主要用于各部門人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和專項工作經(jīng)費(fèi)等支出。
12、公檢法司支出1265萬元,比上年增長15.95%。主要用于公檢法司事業(yè)費(fèi)、市戒毒所建設(shè)、消防業(yè)務(wù)和設(shè)備購置等支出。
13、城市維護(hù)費(fèi)1676萬元,比上年增長3.84%。主要用于環(huán)衛(wèi)、社區(qū)道路維修和改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境等支出。
14、支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出277萬元,比上年增長79.87%。
15、教育費(fèi)附加支出1052萬元,比上年增長8.01%。主要用于基礎(chǔ)教育、專項基建和設(shè)備購置等支出。
16、其他支出2367萬元,比上年增長17.47%。主要用于防范金融風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、預(yù)留增資、預(yù)備金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金等支出。
三、堅定信心,開拓進(jìn)取,努力完成年度預(yù)算任務(wù)
2005年,我們要全力抓好區(qū)委六屆三次、四次全會各項工作任務(wù)的落實(shí),加大制度建設(shè)力度,堅持科學(xué)管理、依法管理、規(guī)范管理,確保財政收入穩(wěn)定增長,促進(jìn)各項工作“創(chuàng)一流、上臺階”。
(一)加強(qiáng)收入管理,促進(jìn)財政收入增長與經(jīng)濟(jì)增長相協(xié)調(diào)。一是突出重點(diǎn),加強(qiáng)對增值稅、營業(yè)稅、所得稅等重點(diǎn)稅種的征管,確保重點(diǎn)稅收均衡入庫。二是主動與上級財政部門溝通,及早下達(dá)收入計劃,合理制定鎮(zhèn)街的財政考核指標(biāo),調(diào)動增收積極性,促進(jìn)財稅收入增長與經(jīng)濟(jì)增長協(xié)調(diào)發(fā)展。三是切實(shí)清理政府的債權(quán)債務(wù),加大追收各類財政性資金的力度,彌補(bǔ)政策性因素造成的財政資金缺口。四是規(guī)范非稅收入和集體公有資產(chǎn)收益管理,提高財政綜合能力。
(二)充分發(fā)揮財政職能,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是按照“調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,大力推動產(chǎn)業(yè)集聚,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展”的要求,加大財政資源整合力度,利用財政政策和財政資金,積極推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),培育財源。二是密切關(guān)注出口退稅的規(guī)模和進(jìn)度,及時分析研究出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制改革對地方財政預(yù)算的影響,統(tǒng)籌資金,既要落實(shí)政策,又要有效減輕地方財政對出口退稅超基數(shù)的負(fù)擔(dān)。
(三)加大公共財政建設(shè)力度,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是財政資金要確保政府履行職能和社會公共需要,嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,堅持收支平衡。二是建立和完善財政應(yīng)急機(jī)制,圍繞各時期社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),切實(shí)保障科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會保障等方面的需要,維護(hù)社會穩(wěn)定。三是強(qiáng)化預(yù)算約束,科學(xué)界定事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)供給范圍,控制一般性支出,確保重點(diǎn)支出,實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。
(四)加大財政改革力度,完善財政管理體制。繼續(xù)推進(jìn)財政預(yù)算管理制度改革。一是全面推行部門預(yù)算,2005年對區(qū)直行政事業(yè)單位全面推行部門預(yù)算編制。二是進(jìn)一步鞏固鎮(zhèn)街財務(wù)集中核算,分步推進(jìn)國庫集中支付的試點(diǎn)工作,逐步完善財政資金的運(yùn)行制度。三是繼續(xù)完善政府集中采購,切實(shí)做好政府采購的監(jiān)督管理工作。四是加強(qiáng)非稅收入管理,全面落實(shí)“收支兩條線”政策,促進(jìn)規(guī)范使用,堵塞漏洞。五是落實(shí)新一輪鎮(zhèn)街財政管理體制,進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街財政體制關(guān)系,明確事權(quán)劃分,理順財政分配關(guān)系,充分調(diào)動各方面發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性。
(五)加大財政監(jiān)督力度,提高資金使用效益。一是實(shí)施區(qū)直財政專項資金管理制度,完善專項資金管理,規(guī)范資金運(yùn)作,加強(qiáng)專項資金的追蹤問效。二是進(jìn)一步規(guī)范完善鎮(zhèn)街收入分配機(jī)制,調(diào)動鎮(zhèn)街發(fā)展經(jīng)濟(jì)積極性。三是加強(qiáng)集體公有資產(chǎn)管理,全面清理區(qū)直經(jīng)營性資產(chǎn),加大資產(chǎn)營運(yùn)力度,防止集體公有資產(chǎn)流失。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理,積極防范和化解財政風(fēng)險。
各位代表!新一年的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們一定要堅持區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo),樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,開拓進(jìn)取,真抓實(shí)干,為全面完成今年各項財政工作任務(wù),開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面而努力!
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