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      關于江門市蓬江區(qū)2008年預算執(zhí)行情況和2009年預算草案的報告
      發(fā)布時間: 2014-10-15 打印】 【 關閉


      ——2009年2月11日在江門市蓬江區(qū)第八屆人民代表大會第四次會議上 

      江門市蓬江區(qū)財政局局長   蘇炳裕

       

      各位代表:

        受區(qū)人民政府委托,我向大會提出江門市蓬江區(qū)2008年預算執(zhí)行情況和2009年預算草案的報告,請予審議。

        一、2008年預算執(zhí)行情況 

        2008年我區(qū)財政工作以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,全面貫徹落實區(qū)委七屆三次全會精神,緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題,努力擴大財政收入總量,繼續(xù)完善公共財政體制,樹立績效觀念,深化各項財稅改革,優(yōu)化財政支出結構,結合構建公共財政和促進社會和諧的要求,統(tǒng)籌兼顧,關注民情民意,關心民生民安,協(xié)調好各方面利益關系,促進全區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展。

        2008年,我區(qū)地方財政一般預算收入完成77058萬元,為調整預算77043萬元的100.02%,比上年增收12856萬元,增長20.02%。地方財政一般預算支出完成89001萬元,為調整預算87355萬元的101.88%,比上年增支16914萬元,增長23.46%。一般預算收入加上稅收返還、上級補助20506萬元和上年結余356 萬元,剔除各項上解支出4171萬元和出口退稅負擔4160萬元后,當年收支相抵結余588萬元,實現(xiàn)了財政收支平衡,略有結余。

        (一)強化收入征管,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長 

         面對宏觀經濟形勢急劇變化帶來的困難和挑戰(zhàn),我區(qū)各級財稅部門認真貫徹區(qū)委工作部署,把握財稅工作的主動權,積極應對區(qū)域經濟發(fā)展中的新情況、新政策、新問題,密切關注土地政策、企業(yè)所得稅率等政策性調控因素影響所造成的財政減收。一是加強重點稅種、重點稅源的征管工作,同時也通過土地增值稅、土地使用稅和車船使用稅等稅種的增收作補充,多渠道增大區(qū)庫收入總量,促進財政增收。二是注重與各征收單位的溝通聯(lián)系,切實做好服務、協(xié)調工作,積極主動配合稅務部門依法加強稅收征管,進一步落實鎮(zhèn)街財政管理體制的激勵政策,協(xié)助各鎮(zhèn)街理順財稅收入征管工作關系,有力地支持了全區(qū)財政增收目標的實現(xiàn)。三是繼續(xù)加強非稅收入管理,規(guī)范非稅收入征收管理秩序,把非稅收入形成的可用財力統(tǒng)一納入財政綜合預算管理。

        (二)統(tǒng)籌兼顧,確保收支平衡 

        按照公共財政的理財思路,不斷優(yōu)化財政支出結構,積極統(tǒng)籌運用好各類財政資金,切實做到統(tǒng)籌兼顧,收支平衡。一是加強對預算支出的績效管理,集中財力確保區(qū)委區(qū)政府的重大戰(zhàn)略決策和重點項目支出需要,保證財政支出的及時足額落實到位,科技、教育、計劃生育等考核項目的財政資金投入均達到上級的考核要求,充分發(fā)揮財政資金的使用效益。二是落實民生領域的各項財政資金,支持和諧社會建設。積極支持社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和新農村建設等涉及民生的重點工作,2008年,全區(qū)財政預算民生領域投入資金超過3.9億元,占財政一般預算支出的43.26%,新增民生領域投入占新增財力的95%。三是統(tǒng)籌運用好各項財政資金,努力消化各項改革政策帶來的財政增支壓力,確保實現(xiàn)全年財政預算收支平衡。

        (三)有序推進財政改革,提高管理水平 

        圍繞規(guī)范財政預算執(zhí)行秩序,增加透明度的工作要求,積極穩(wěn)妥開展各項財政改革工作。一是進一步鞏固和擴大財政國庫集中支付工作成果,內部管理不斷規(guī)范,在完善預算指標和用款計劃管理的基礎上,加強了預算單位實施國庫集中支付后的財務管理,促進財政工作改革的健康發(fā)展。二是逐步完善財政支出績效評價體系,完成了市政道路建設維修經費、環(huán)衛(wèi)設施設備專項資金、撫恤和社會救濟資金以及棠下鎮(zhèn)使用基礎設施費等4項財政專項資金的績效評價,績效評價結果作為一項重要的參考依據(jù),正逐步應用到財政預算的編制工作。三是結合“金財工程”建設的要求,逐步完善以信息化建設為支撐的各項財政工作改革,構建包括預算編制、執(zhí)行、決算以及財政資金支付監(jiān)測在內的財政信息管理體系,不斷規(guī)范理財行為。

        (四)健全財政監(jiān)管機制,提高依法理財水平 

        一是進一步完善了人大實時在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能,把區(qū)直預算單位和鎮(zhèn)街財政資金的核撥統(tǒng)一納入實時在線監(jiān)督,增加財政財務管理的透明度,推動財政財務管理的陽光運行。二是完善了財政監(jiān)督檢查機制和內部監(jiān)督制約機制,財政資金的管理堅持實行事前審核、事中監(jiān)控檢查與績效評價相結合,推動財政財務監(jiān)督工作動態(tài)化,促進全區(qū)財政工作的健康發(fā)展。三是進一步加強“收支兩條線”管理,在加強財政票據(jù)管理的基礎上,聯(lián)合開展了對區(qū)直小學和幼兒園收費情況的專項檢查,規(guī)范收費收入的管理。

        二、2009年預算草案 

        2009年我區(qū)財政收支預算安排的指導思想和原則是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為指引,全面貫徹落實區(qū)委七屆五次全會精神,努力擴大財政收入總量,按照“積極穩(wěn)妥,統(tǒng)籌兼顧,收支平衡”的理財原則,堅持增收節(jié)支,優(yōu)化財政支出結構,繼續(xù)完善公共財政管理體制,進一步深化各項財政改革,樹立績效觀念,切實保障和改善民生,協(xié)調好各方面利益關系,促進全區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展。

        從2009年開始,市下放9所學校和區(qū)公安分局經費納入我區(qū)預算編排,2008年收入基數(shù)相應調整為82723萬元。按照上述指導思想和原則,2009年全區(qū)地方財政一般預算收入安排90995萬元,比上年增長10%,加上稅收返還、上級補助23849萬元和上年結余588萬元,剔除各項上解支出942萬元和出口退稅負擔5513萬元后,預計全區(qū)可支配財力108977萬元。按照《預算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則,2009年全區(qū)地方財政一般預算支出安排108977萬元,與上年同比增支9243萬元,增長9.27%。其中,鎮(zhèn)街支出39000萬元,比上年預算增支2474萬元,增長6.74%;區(qū)本級支出69977萬元,同比增支6769萬元,增長10.71%。區(qū)本級支出具體情況如下:

        1、基本公共管理與服務支出10152萬元,剔除上年一次性補助款,按同口徑對比(以下同)增長16.08%。

        2、國防支出314萬元,同比增長9.03%。

        3、公共安全支出2133萬元,同比增長12.15%。

        4、教育支出8491萬元,同比增長16.76%。

        5、科學技術支出1860萬元,同比增長43.85%,主要是增加科技三項費用637萬元。

        6、文化體育與傳媒支出517萬元,同比增長36.77%,主要是增加良溪古村落經費100萬元。

        7、社會保障和就業(yè)支出5660萬元,同比增長34.03%,主要是增加規(guī)范津補貼后離退休人員經費。

        8、醫(yī)療衛(wèi)生支出2058萬元,同比增長9.24%。

        9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3159萬元,同比增長9.38%。

        10、農林水事務支出1827萬元,同比增長24.46%,主要是增加能繁母豬保險補貼80萬元。

        11、采掘電力信息等事務支出195萬元,同比增長24.2%。

        12、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務支出266萬元,同比增長56.47%,主要是安排相關人員醫(yī)保費用55萬元。

        13、其他支出10846萬元,同比增長6.48%。

        14、9所學校支出9115萬元,按市財政下劃基數(shù)全額安排。

        15、公安支出13384萬元,按市財政下劃基數(shù)7153萬元加罰沒收入5785萬元和收費收入446萬元安排。

        三、扎實工作,努力完成財政工作任務 

        2009年,全區(qū)財政工作要認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項重大決定,努力化解當前經濟形勢面臨諸多不確定因素的影響,要把保持財政收入可持續(xù)增長作為今年財政工作的首要任務,切實做到保增長、上水平、增活力、重民生,積極推進依法理財,科學理財和民主理財,為推動我區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展,建設富裕文明和諧新蓬江作出應有的貢獻。切實抓好四方面主要工作。

       ?。ㄒ唬┏浞职l(fā)揮財政職能,促進財政收入的可持續(xù)增長。一是充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用,以服務經濟發(fā)展為出發(fā)點,落實各項財政政策,統(tǒng)籌運用財政資金,積極涵養(yǎng)稅源,尋求新的發(fā)展機遇,促進財政收入高基數(shù)上的可持續(xù)增長。二是配合稅務部門,突出重點行業(yè)、重點稅源和重點環(huán)節(jié)的稅收征管,不斷挖掘增收潛力,努力提高稅收占財政收入的比重。三是加強部門協(xié)作配合,全面落實收入目標責任管理,充分調動各鎮(zhèn)街、各部門發(fā)展經濟,組織收入的積極性,強化收入征管,確保財政收入均衡入庫。四是繼續(xù)完善非稅收入收繳管理制度,切實做到依法征管,加強財政綜合預算管理,提高非稅收入的使用效益,增強財政調控能力。

       ?。ǘ┲ΡU虾透纳泼裆铝τ诤椭C發(fā)展。積極支持社會保障、教育、科技、農村綜合改革、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生領域的重點工作。一是依法保障教育資金的投入,落實免費義務教育資金,提高教師待遇,促進義務教育均衡發(fā)展;二是完善城鄉(xiāng)社會保障體系,落實低保、就業(yè)和再就業(yè)、住房等社會保障的財政資金,提高全區(qū)的社會保障水平;三是進一步提高公共衛(wèi)生服務水平,落實新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度等各項惠民政策,建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度;四是大力支持農村綜合改革,落實各項財政支農資金,促進農業(yè)農村基礎設施、農業(yè)綜合開發(fā)等方面的建設,扎實推進社會主義新農村建設。2009年全區(qū)財政預算民生領域投入資金超過4.6億元,占財政一般預算支出的42.3%,新增民生領域投入占新增財力的91.83%。

        (三)扎實推進財政改革,進一步加強財政管理。一是完善和細化零基預算編制,完善財政管理基礎數(shù)據(jù)庫,統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排預算內外財力,將非稅收入、政府性基金收入等財政性資金收入全部納入預算編制范圍,全面反映財政收支情況,增加預算的透明度。二是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革,結合金財工程建設,進一步優(yōu)化支付程序,確保對財政資金流向實行在線監(jiān)控,提高資金支付效率和安全性。三是積極穩(wěn)妥推進財政支出績效評價工作,繼續(xù)加強重點項目、重點資金的績效綜合考評,著力提高績效評價結果在預算編制和預算執(zhí)行過程中的作用,加強財政預算執(zhí)行的績效觀念。

       ?。ㄋ模┖粚嵷斦A工作,提高依法理財水平。積極探索和掌握財政工作規(guī)律,健全管理制度,不斷提高財政管理水平。一是完善集體理財制度,積極推進民主理財步伐,進一步增強接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性,擴大監(jiān)督內容和監(jiān)督范圍,增加財政財務管理的透明度。二是加強財政監(jiān)督檢查工作,進一步規(guī)范各項財政資金管理,切實提高財政資金分配使用的規(guī)范性,提高資金使用效益,確保財政資金安全、高效運作。三是加快推進金財工程建設,逐步建立和完善適應金財工程建設要求的財政財務管理信息系統(tǒng),進一步提高財政財務管理水平。四是進一步增強干部隊伍的大局觀、責任觀、效率觀和服務觀,不斷提高干部依法理財、科學管理的水平,為做好新形勢下的財政工作提供智力支持和組織保障。

        新的一年,我們要深入貫徹落實區(qū)委七屆五次全會精神,在區(qū)委的正確領導下,繼續(xù)解放思想,堅定信心,扎實工作,努力完成各項財政工作任務,為推動全區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展,建設富裕文明和諧首善之區(qū)作出新的貢獻。

       

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