江門市蓬江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告
——在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會第六次會議上
江門市蓬江區(qū)財政局局長 廖炳華
各位代表:
我受區(qū)政府委托,向大會報告蓬江區(qū)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案,請予審議。
一、2015年預算執(zhí)行情況
2015年,我區(qū)財政工作認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府打造“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略,進一步解放思想,著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保重點和增實效,充分發(fā)揮財政職能作用,促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,全力支持建設富裕文明美麗新蓬江。
1、2015年全區(qū)一般公共預算收入213638萬元,為調(diào)整預算212760萬元的100.41%,比上年增收20220萬元,同比增長10.45%。全區(qū)一般公共預算支出298094萬元,為調(diào)整預算284735萬元的104.69%,比上年增支54369萬元。一般公共預算收入加上市更庫收入17123萬元、稅收返還及上級補助89436萬元、調(diào)入資金13558萬元和上年結(jié)余7209萬元,減一般公共預算支出298094萬元、上解支出23440萬元和出口退稅7215萬元,安排預算周轉(zhuǎn)金800萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4215萬元,收支相抵結(jié)余7200萬元,其中結(jié)轉(zhuǎn)下年6229萬元,凈結(jié)余971萬元。
2、2015年全區(qū)政府性基金預算收入5355萬元,完成年度預算的93.83%,比上年減收1164萬元,同比下降17.86%,加上上級補助收入7107萬元,合計12462萬元;全區(qū)政府性基金預算支出11012萬元,完成年度預算的182.02%,比上年增支2275萬元,同比增長26.04%。收支相抵,加上上年結(jié)余3367萬元,累計結(jié)余4817萬元。
3、2015年全區(qū)地方政府債務限額為171752.78萬元,其中一般債務限額167000.86萬元,專項債務限額4751.92萬元。截至,地方政府債務余額為171602.96萬元,其中一般債務166897.04萬元,專項債務4705.92萬元。此外,或有債務余額206128萬元。
4、2015年底區(qū)財政專戶結(jié)余19558萬元。
過去一年,我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點工作,深化財政體制改革,集中統(tǒng)籌財力,推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政保障。主要做好以下工作:
?。ㄒ唬┒啻氩⑴e抓收入,實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長
按照“狠抓重點稅源、規(guī)范一般稅源,管好零散稅源”的工作思路抓好財政收入管理。一是充分發(fā)揮財稅聯(lián)席會議的作用,加強稅收綜合治理,強化稅源管控,挖掘增收潛力,力促稅收及時足額入庫。二是完善財政體制,激發(fā)增收活力。結(jié)合濱江新區(qū)及白沙區(qū)域調(diào)整,完善鎮(zhèn)街財政管理體制,強化鎮(zhèn)街促收力度,實現(xiàn)財稅收入平穩(wěn)增長。三是繼續(xù)強化鎮(zhèn)街非稅收入管理,利用非稅信息管理系統(tǒng),完善行政事業(yè)性收費“收支兩條線”管理。
?。ǘ┞鋵嵷斦?,推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展
圍繞“珠西智谷”、“33墟街”發(fā)展戰(zhàn)略,進一步完善財政投融資機制,通過新增資金和盤活存量等措施加大財政扶持力度,發(fā)揮財政資金乘數(shù)效應,進一步確保財政資金使用精準發(fā)力,推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作,支持重大項目建設。 2015年財政投入支持經(jīng)濟發(fā)展資金2.41億元,培植新的經(jīng)濟增長點和新財源,實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長。
?。ㄈ┩怀霰U现攸c,推動民生持續(xù)改善
著力完善民生保障政策體系,穩(wěn)步推進基本公共服務均等化。一是構(gòu)建基本公共服務均等化的財力支撐機制,加快基本公共服務均等化實施,建立綜合改革落實情況的定期通報制度以及督辦督查機制。二是加大財政投入,逐步形成政府主導、覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機制。2015全區(qū)財政用于民生支出135454萬元,占財政支出的55.11%,比上年增長16.6%,新增民生投入占新增財力的68.42%。
?。ㄋ模┴斦母锱c財政監(jiān)管相結(jié)合共同推進
按照推進率先基本建立現(xiàn)代財政的總思路,深化財政改革,進一步推進財政改革與財政監(jiān)督相結(jié)合工作的開展。一是健全預算編制、預算執(zhí)行以及財政結(jié)余資金有機結(jié)合的機制,提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。二是強化預算約束力,加強預算支出計劃管理,落實支出主體責任,建立支出進度定期對賬機制和財政支出進度通報制度,建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)監(jiān)控機制,確保預算執(zhí)行進度。三是繼續(xù)做好財政預決算和部門預決算公開工作,結(jié)合財務核算信息集中監(jiān)管和公務卡結(jié)算改革,健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。四是切實做好地方政府性債務的逐筆清理、甄別以及類別的確認,為鎖定地方政府性債務限額并納入預算管理奠定基礎。
2015年我區(qū)財政預算執(zhí)行總體情況良好。但仍然存在一些值得關注的問題,主要是可用財力的增長不能滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。今后,我們將繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),不斷提高財政管理能力和服務水平。
二、2016年預算草案
(一)預算安排的指導思想和原則
2016年我區(qū)財政預算安排的指導思想是:堅決貫徹執(zhí)行黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會戰(zhàn)略決策,全面貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,圍繞區(qū)委全會經(jīng)濟社會發(fā)展目標,堅持推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生和防風險綜合平衡;深化財稅體制改革,改進預算管理,加大預算統(tǒng)籌力度,提高預算執(zhí)行效率,推進預算公開透明;嚴控一般性支出,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力改善民生;堅持依法理財,嚴肅財經(jīng)紀律,全面推進我區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)步向前發(fā)展。
編制2016年預算的基本原則:一是嚴格落實新預算法等財稅法律法規(guī),依法理財,規(guī)范政府收支行為。二是收入預算的編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥,實施全口徑預算,進一步細化預算,精準編制;支出預算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則,加強財政資金統(tǒng)籌使用,盤活存量。三是堅持民生優(yōu)先,保障底線,完善民生保障機制,深入推進基本公共服務均等化。四是規(guī)范政府融資機制,建立債務風險預警機制,切實防范和化解財政金融風險。
(二)一般公共預算安排
2016年全區(qū)一般公共預算收入233933萬元,同比增長9.5%,加上市更庫收入18750萬元、上級返還補助減上解后凈額28739萬元、上年結(jié)余7200萬元、調(diào)入資金12294萬元,預計可支配財力300916萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出,收支平衡”的原則,2016年全區(qū)一般公共預算支出安排293753萬元,剔除省市提前下達一次性補助收入安排的支出18759萬元,同比增支39674萬元,同比增長13.54%。其中,鎮(zhèn)街支出85000萬元,同比增支13000萬元,增長18.06%;區(qū)本級支出208753萬元,同比增支26674萬元,增長11.33%。收支相抵結(jié)余7163萬元。
區(qū)本級支出安排如下:
1、一般公共服務支出24525萬元,同比增長7.19%。
2、國防支出505萬元,同比增長7.77%。
3、公共安全支出25523萬元,同比增長9.63%。
4、教育支出43298萬元,同比增長12.55%。
5、科學技術支出7838萬元,同比增長11.77%。
6、文化體育與傳媒支出1257萬元,同比增長10.32%。
7、社會保障和就業(yè)支出33580萬元,同比增長12.4%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13437萬元,同比增長12.06%。
9、節(jié)能環(huán)保支出322萬元,同比增長11.5%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21073萬元,同比增長10.06%。
11、農(nóng)林水支出13112萬元,同比增長8.09%。
12、交通運輸支出957萬元,同比增長5%。
13、資源勘探信息等支出695萬元,同比增長5.48%。
14、商業(yè)服務業(yè)等支出1471萬元,同比增長10.07%。
15、金融支出172萬元。
16、國土海洋氣象等支出1592萬元,同比增長7.58%。
17、住房保障支出5866萬元,同比增長9.54%。
18、糧油物資儲備支出1萬元。
19、其他支出13529萬元,同比下降6.58%。
(三)政府性基金預算安排
1、收入安排。政府性基金預算收入105750萬元。其中,城市公用事業(yè)附加收入2000萬元,彩票公益金收入2150萬元,城市基礎設施配套費收入1600萬元,濱江新城國有土地使用權出讓收入100000萬元。
2、支出安排。政府性基金預算支出105756萬元。其中,城市公用事業(yè)附加支出2000萬元,彩票公益金支出2121萬元,城市基礎設施配套費支出1585萬元,國有土地使用權出讓收入安排債務利息支出50萬元、濱江新城土地開發(fā)支出100000萬元。
3、結(jié)余?;鹗罩嗟趾螅由仙夏杲Y(jié)余4817萬元,累計結(jié)余4811萬元。
(四)國有資本經(jīng)營預算安排
2016年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入343.75萬元,國有資本經(jīng)營預算支出342萬元。收支相抵結(jié)余1.75萬元。
?。ㄎ澹┥鐣kU基金預算安排
2016年社會保險基金預算收入288328萬元,社會保險基金預算支出298677萬元。收支相抵后,加上上年結(jié)余,累計結(jié)余232500萬元。
三、搶抓機遇,努力完成全年財政預算任務
2016年是我區(qū)全面實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,我們面臨的挑戰(zhàn)更大、任務更重。我們將主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),繼續(xù)支持全區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展,著力改善和保障民生,推進基本公共服務均等化,進一步深化財政改革,促進財政經(jīng)濟平穩(wěn)增長,確保完成2016年財政預算收支任務。
?。ㄒ唬┮?guī)范財政收入管理,推進依法征收
一是合理確定財政收入的預期目標,規(guī)范一般公共預算的收入征管,維護財政運行的良好秩序。二是加強預算執(zhí)行分析,落實財稅聯(lián)席會議制度,建立預測分析機制,提升財政征收管理水平。三是加強政府性基金收入征管,加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。四是實施國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的編制,逐步提高國有資本收益上繳公共財政的比例;同時,確保社會保險基金收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。
?。ǘ┞鋵嵷斦撸С纸?jīng)濟發(fā)展
進一步完善支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的財稅政策,促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。一是在現(xiàn)有扶持經(jīng)濟發(fā)展政策基礎上,適當加大對中小微企業(yè)服務體系建設的扶持力度,支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。突出“珠西智谷”、“33墟街”建設重點,支持小微企業(yè)服務平臺建設,推進中小微企業(yè)綜合服務體系建設工作。二是完善財政投融資機制,發(fā)揮財政資金的帶動作用,積極引導社會資本投資,探索PPP改革試點,實施財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基金化運作模式,支持經(jīng)濟發(fā)展。
(三)加大民生投入力度,促進基本公共服務均等化
深入推進實施基本公共服務均等化,堅持民生導向,完善民生保障體系。一是切實加大教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、文化體育、就業(yè)、“三農(nóng)”以及交通基礎設施等社會事業(yè)領域投入,2016年預算安排教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出分別增長12.55%、12.4%、12.06% 。二是落實區(qū)政府十件民生實事資金,圍繞“基本民生、熱點民生和底線民生”,落實保障政策,完善供給機制,優(yōu)先保障底線民生支出。
?。ㄋ模┥罨斦w制改革,推進現(xiàn)代財政制度建設
堅持依法理財,推進法治財政建設。以實施新《預算法》為突破口,依法行政、依法理財,扎實推進法治財政建設,推進率先基本建立現(xiàn)代化財政制度。一是實施全口徑預算編制,完善政府預算體系,進一步明確一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的收支范圍。加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般預算的統(tǒng)籌力度。二是穩(wěn)步推進預算編制改革,改進年度預算控制方式,加強預算績效管理,建立專項資金項目庫,對100萬元以上的專項資金列入績效預算考核,加強項目跟蹤及績效評價結(jié)果的綜合運用。三是加強地方政府性債務管理,有效防范財政風險。政府債務實行余額限額控制,新增債務與債務存量消化掛鉤,推動政府債務分類納入全口徑預算管理。四是規(guī)范財政行政行為,結(jié)合實施權責清單改革試點,進一步梳理財政職責權限事項,明確財政工作的具體內(nèi)容、法律依據(jù),明確財政行為的執(zhí)法主體、職責權限和工作程序。
(五)加強財政財務管理,夯實管理基礎
強化對財政收支活動全過程的監(jiān)督,建立健全公務支出管理制度和支出標準體系,促進公務支出管理規(guī)范化、透明化。一是建立厲行節(jié)約長效機制,及時制定公務支出的管理制度;明確預算單位對本部門的預算執(zhí)行結(jié)果、預算績效、預算信息和“三公”經(jīng)費預算公開等工作負責。二是全面實施權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革。三是全面推進國庫集中支付改革,對政府全部收入和支出實行國庫集中收付管理;推進鎮(zhèn)街國庫集中支付改革試點工作。四是繼續(xù)對區(qū)直各預算單位的帳戶進行全面清理,重點組織核查、盤活沉淀在區(qū)直預算單位的財政資金。
各位代表,新的一年,讓我們在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,改革創(chuàng)新,實干爭先,努力完成全年財政預算任務,為加快建設富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻!
相關附件:
(2)2016年蓬江區(qū)一般公共預算支出表(按功能分類).xls
(3)2016年蓬江區(qū)一般公共預算支出表(按政府預算經(jīng)濟分類).XLS
(4)2016年蓬江區(qū)本級一般公共預算支出表(按功能分類).XLS
(5)2016年蓬江區(qū)本級一般公共預算基本支出表(按政府預算經(jīng)濟分類).xls
(6)2016年蓬江區(qū)本級一般公共預算“三公”經(jīng)費表.xls
(7)2016年蓬江區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費表.xls
(8)2016年蓬江區(qū)一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表(按項目分地區(qū)列示).xlsx
(9)2015年蓬江區(qū)政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表.xlsx
(10)2016年蓬江區(qū)一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目明細表.xls
(11)2015年蓬江區(qū)一般公共預算收入執(zhí)行表.xls
(12)2015年蓬江區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行表.xls
(13)2016年蓬江區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費的說明.docx
(14)關于2016年蓬江區(qū)本級一般公共預算支出的說明.docx
(15)關于地方政府債務情況說明.doc
(16)2016年蓬江區(qū)政府性基金預算收入表.xls
(17)2016年蓬江區(qū)本級政府性基金預算支出表.xls
(18)2016年蓬江區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付預算表(按項目分地區(qū)列示).xlsx
(19)2015年蓬江區(qū)政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表.xlsx
(20)2016年蓬江區(qū)政府性基金預算支出表.xls
(21)2016年蓬江區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入總表.xlsx
(22)2016年蓬江區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出總表.xls
(23)江門市蓬江區(qū)本級國有資本經(jīng)營2016年草案.doc
(24)蓬江區(qū)2016年本級社會保險基金收入預算表.xlsx
(25)蓬江區(qū)2016年本級社會保險基金支出預算表.xlsx
(26)江門市蓬江區(qū)2016年社會保險基金預算基礎資料表.xlsx
(27)2016年江門市蓬江區(qū)社會保險基金預算草案.DOC